收到的增值稅專用發(fā)票在電子稅務(wù)局要勾選認證,然后做進項稅額轉(zhuǎn)出
我們是建筑施工企業(yè)一般納稅人,有一個項目采用的是簡易計稅,然后收到了一張材料票是專票,那就不能抵扣對吧?要做進項轉(zhuǎn)出,在勾選認證的時候就要選不抵扣認證是嗎?
一般納稅人簡易辦法征收,取得的專票,需要在增值稅發(fā)票服務(wù)平臺進行勾選不認證嗎
老師我單位是免稅項目,收到專用發(fā)票后,需要在認證勾選系統(tǒng)里勾選認證后然后進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,還是收到專用發(fā)票,進項稅額直接計入成本
老師好,請問一下,我們建筑公司,有一般計稅與簡易計稅,一般計稅的項目的進項就在電子稅務(wù)局進行了勾選認證抵扣,簡易計稅的就沒有勾選抵扣,所以未勾選數(shù)據(jù)就很多,請問有無影響?需不需要認證后,再進行轉(zhuǎn)出?
老師公司籌建期間收到的增值稅專用發(fā)票,進項稅是不是不用勾選,做的待認證進項稅額,后面經(jīng)營了在一次性勾選,轉(zhuǎn)到進項稅額,這樣做對嗎
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎