你好,你們做過(guò)以前年度損益調(diào)整,或者是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)吧
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期初+利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)累計(jì)不等于負(fù)債表中的期末未分配利潤(rùn)期末,差額在這里。是什么原因?
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)的期末—未分配利潤(rùn)期初,不等于利潤(rùn)表本年累計(jì)的凈利潤(rùn)是怎么回事
報(bào)表里面的未分配利潤(rùn)期末余額不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初+利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額,這個(gè)怎么回事啊
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表 本期資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”(期末余額) – “未分配利潤(rùn)”(年初余額)不等于“凈利潤(rùn)”(本年累計(jì))。怎么弄呢
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)還是利潤(rùn)總額本年累計(jì)
郭老師接,長(zhǎng)期股權(quán)投資,用成本法核算的是哪種,是大于50%以上股權(quán),還是說(shuō),大于50%的同一控制下的才成本法核算
老師,有這么一個(gè)情況,我們公司其中一個(gè)股東沒(méi)有上班了,也就沒(méi)有發(fā)工資,個(gè)稅系統(tǒng)性我已經(jīng)有4個(gè)月0申報(bào)的,個(gè)稅系統(tǒng)老是提示,這樣的情況我應(yīng)該怎么處理合適呢
這2個(gè)憑證怎么做分錄呢?
去年開(kāi)重了一張發(fā)票,今年紅沖,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,直接借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),可以嗎,不用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目
請(qǐng)問(wèn)一下老師租車帶客戶去玩,這個(gè)大巴費(fèi)用計(jì)入哪里呢
付的貨款、對(duì)方開(kāi)不了發(fā)票、怎么沖減
物業(yè)公司,借入長(zhǎng)期借款,用來(lái)購(gòu)置商鋪。每月利息有幾萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)這筆利息怎么說(shuō)入帳
新成立的瑜伽館收的預(yù)收款要10萬(wàn)。這個(gè)做賬怎么做?分錄怎么樣?然后他這個(gè)預(yù)收款的話還沒(méi)用,對(duì)外稅務(wù)申報(bào)應(yīng)該怎么做?這個(gè)稅務(wù)申報(bào)要申報(bào)10萬(wàn)嗎?
個(gè)人代開(kāi)發(fā)票,濕租開(kāi)票大類是建筑服務(wù),跟干租*經(jīng)營(yíng)租賃,*其他有形動(dòng)產(chǎn)租賃,這兩個(gè)稅率哪個(gè)高?
濕租(人帶機(jī)器)怎么個(gè)人代開(kāi)發(fā)票?怎么選擇建筑服務(wù)*機(jī)械租賃?不能修改呀,只能選擇建筑服務(wù)*其他建筑服務(wù)
老師我不是很明白你的意思
為什么試算平衡是平衡的,但是資產(chǎn)負(fù)債表期末-年初≠利潤(rùn)表本年累計(jì)的凈利潤(rùn)
為什么試算平衡是平衡的,但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末-年初≠利潤(rùn)表本年累計(jì)的凈利潤(rùn)
你做賬務(wù)處理有沒(méi)有調(diào)整過(guò)以前年度損益科目或者分紅
我看提取過(guò)盈余公積
如果分紅過(guò)有影響嗎
有的計(jì)提盈余公積也有影響
也就是提取盈余公積和分紅都會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末-年初≠利潤(rùn)表本年累計(jì)的凈利潤(rùn),對(duì)嗎?那這樣不想等是不是說(shuō)明我的賬錯(cuò)了,我怎么調(diào)整呢
對(duì)的,是的,你看下差額是不是你計(jì)提的盈余公積是的話就是正確的,不需要調(diào)整
好的,老師您給我講下為什么提取盈余公積和分紅會(huì)出現(xiàn)這種情況吧
因?yàn)槟阏{(diào)整了未分配利潤(rùn)的金額,但是利潤(rùn)表沒(méi)有動(dòng),所以會(huì)出現(xiàn)這個(gè)差異啊 計(jì)提的盈余攻擊不得結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去
計(jì)提的盈余公積不得結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里,這一句我不是很明白
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 貸利潤(rùn)分配盈余公積,這個(gè)
老師是不是年末把本年利潤(rùn)里面余額轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面,就會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表期末-年初≠利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)了
是是的,是這么做的。
分紅后有沒(méi)有計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系的公式
未分配利潤(rùn)期末-起初?分紅?盈余公積=利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)
老師我們公司5月1日成立的,5月份利潤(rùn)20905.76元,6月份利潤(rùn)21224.65元,我現(xiàn)在把這兩個(gè)月累計(jì)的利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面,未分配利潤(rùn)怎么是112381.94元,本年利潤(rùn)余額怎么是負(fù)20905.76呢
老師我明白了
還有其他的問(wèn)題嗎?