開具的增值稅專用發(fā)票能抵扣
老師,您好,請(qǐng)問對(duì)方公司開給我公司的咨詢服務(wù)費(fèi),增值稅專用發(fā)票,能夠抵扣增值稅嗎?我們是一般納稅人
老師您好!公司發(fā)生招待費(fèi)買的酒,對(duì)方開的是是專票,我公司能不能抵扣
請(qǐng)問老師公司購(gòu)了招待用,煙、酒,對(duì)方開的是專票,我能抵扣嗎
公司購(gòu)買電腦,對(duì)方開具的是普稅的增值稅普通發(fā)票,不能抵扣吧
公司邀請(qǐng)對(duì)方公司來考察、咨詢的,為招待對(duì)方公司購(gòu)買的機(jī)票航空公司開具的增值稅專用發(fā)票能抵扣嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡(jiǎn)易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡(jiǎn)易計(jì)稅?
做業(yè)務(wù)招待費(fèi)也可以抵扣?
做業(yè)務(wù)招待費(fèi)就不可以抵扣
那做成什么可以抵扣呢,不是本公司的員工
是聘請(qǐng)的咨詢團(tuán)隊(duì)給公司做咨詢的
若有合同中有約定承擔(dān)差旅費(fèi),可計(jì)入咨詢服務(wù)費(fèi)中