您好 請問核定了文化事業(yè)建設(shè)費么 核定了 沒有發(fā)生 也要零申報
您好,老師!我們是文化傳媒公司,稅局那邊給核定增值稅是廣告服務,可營業(yè)執(zhí)照上沒有廣告字眼!我開了廣告服務*廣告制造費發(fā)票,這可以么?廣告服務要交文化事業(yè)建設(shè)費,我把它開成設(shè)計服務*廣告制造費可以么?
老師您好,我們是廣告公司,稅種給核定了文化事業(yè)建設(shè)稅,但是我們只涉及到廣告牌制作跟安裝,發(fā)票開了廣告服務*廣告制作需要交文化事業(yè)建設(shè)費嗎?
老師您好,我們是廣告公司,稅種給核定了文化事業(yè)建設(shè)稅,但是我們只是做門店廣告牌跟安裝,發(fā)票開的商品編碼是廣告服務*廣告制作,需要交文化事業(yè)建設(shè)費嗎?還是說廣告代理跟發(fā)布才需要繳納?
您好,老師,我們公司開了張廣告服務*廣告制作費,是需要申報文化事業(yè)建設(shè)費的嗎?廣告制作費不屬于廣告發(fā)布,但是我開的是廣告服務發(fā)票,需要申報文化事業(yè)建設(shè)費嗎?銷售額是6890,轉(zhuǎn)給別的廣告公司是6890,是不需要交文化事業(yè)建設(shè)費的,我需要做計提賬務處理嗎?
老師,我們是文化傳媒的公司。平時主要做活動,比如舞臺搭建這種。開票也是現(xiàn)代服務活動費。我們收到廣告服務*廣告發(fā)布費。這是直接入成本還是業(yè)務宣傳費呀?
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?
老師,這個月是申報5月份的個稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計確認了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來?
晚上好老師,計提工資時計提個人所得稅么,分錄怎么寫
老師我是個體工商戶,我是高挖機的,我請來的挖機師傅的工資應該怎么走
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,分錄怎么做
本財年發(fā)現(xiàn)上一財年多計提稅金,本財年應該如何沖銷
那為什么我們報完增值稅,報文化事業(yè)建設(shè)費,本來想0申報,但是自動帶出來數(shù)據(jù),咋回事
您開具了增值稅發(fā)票 但是不是開的廣告費 對么
是的,開票了,但是不是廣告費
那您數(shù)據(jù)不能手工刪除申報嗎?
手工刪除本月數(shù)據(jù)后本年免稅收入數(shù)據(jù)刪不了
收入數(shù)據(jù)跟免稅收入數(shù)一樣嗎
不一樣,而且這個數(shù)據(jù)跟我們開票收入也不一樣,文化事業(yè)建設(shè)費計稅依據(jù)跟增值稅一樣嗎,不含稅收入嗎
不是的? 應繳費額=計費銷售額×3% 計費銷售額,為繳納義務人提供廣告服務取得的全部含稅價款和價外費用,減除支付給其他廣告公司或廣告發(fā)布者的含稅廣告發(fā)布費后的余額
那就是開票的含稅價是嗎,我們沒有其他價外費用,
是的?是開票的含稅價