你好讓他給你補(bǔ)一個(gè)清單 自己做的 蓋發(fā)票章
@樸老師,請問老師,缺成本通過新設(shè)個(gè)體戶解決,可是總包不和個(gè)體戶合作,因?yàn)榻痤~太大,然后老板就在項(xiàng)目所在地新設(shè)了小規(guī)模公司,重點(diǎn)是我是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,他要通過個(gè)體戶開票給小規(guī)模,小規(guī)模在開票給總包,那我貨款小規(guī)模打給個(gè)體戶,個(gè)體戶再轉(zhuǎn)給老板,物流就只有寫個(gè)送貨單入庫單出庫單,這樣可以嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我們做了500本產(chǎn)品說明書,但是對方發(fā)票開的是圖文制作,單位批,數(shù)量1,金額600.就相當(dāng)于開的是一個(gè)整數(shù)的發(fā)票,這樣我收到發(fā)票可以還是按照合同和實(shí)際數(shù)量500做憑證做原材料-說明書嗎?
請教一下,小規(guī)模時(shí)進(jìn)的貨,收到13%的專用發(fā)票,幾個(gè)月后小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,購進(jìn)的這批貨小規(guī)模時(shí)賣給了下家但是沒收款也沒開票,現(xiàn)在要開票收款,請問這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票想用有什么好的辦法嗎?
老師好,收到小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票,票上的稅率顯示“免稅”,但明細(xì)匯總金額是含稅。請問這個(gè)對嗎?謝謝!
老師,我要用小規(guī)模納稅人開3%的發(fā)票給拿我們的豆制品的的集團(tuán)超市,假設(shè)說他們的賣價(jià)零售價(jià)是695.6銷售數(shù)量是47.那就是用695.6/47=14.8的單價(jià),用14.8*0.81就是集團(tuán)的進(jìn)貨單價(jià)是11.98/1.19=10.6,再用10.6*1.03=10.92這個(gè)價(jià)是,我們開票3%的含稅單價(jià),然后,開發(fā)票的價(jià)稅金額是352375.2元,現(xiàn)在是不是已知含稅單價(jià),和數(shù)量了,然后含稅總價(jià),加起來就是352375.2了,我們又要在每個(gè)開的單品明細(xì)下面折扣,每個(gè)都要折扣,折扣的總金額是不含稅價(jià)是2212.81這個(gè)數(shù)字,我怎么開發(fā)票,我暈了?開發(fā)票咋開
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計(jì)分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?