你好??還剩3.2萬 這部分 做什么 處理的 投資了嗎?
李老師,一家公司原股東轉(zhuǎn)讓75%股權(quán),300萬!那現(xiàn)在新股東轉(zhuǎn)入280萬,再通過公司轉(zhuǎn)給原股東280萬,這樣會計分錄怎么做
老師 我們公司股東全部轉(zhuǎn)讓給另外的股東,公司實際沒有繳納股金 現(xiàn)在把之前股東借給公司的錢還完以后還有10萬 ,公司是虧損的,現(xiàn)在這十萬是分紅給股東股東交的稅少一點,還是以10萬金額直接股權(quán)轉(zhuǎn)讓另外股東交的稅少一點呢?建議哪一種?
老師 我們公司賬上資金好有10萬公司現(xiàn)在虧損2萬,現(xiàn)在要把公司轉(zhuǎn)讓給另外股東,采取分紅之后零轉(zhuǎn)讓費轉(zhuǎn)給另外股東,這種情況股東分紅計算的印花稅按照10萬的20%還是按照 10萬資金建去虧損額2萬后的8萬繳納個稅呢?
老師,你好!公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,A股東轉(zhuǎn)給B股東,A股東原出資3萬,現(xiàn)以2萬轉(zhuǎn)給B股東,會計分錄怎么做呀
你好,就是股東要退股30萬,但這位股東名下的公司還欠我司20萬貨款,然后這筆20萬貨款用來抵扣要退給他的股權(quán)費,剩下的10萬退股費由公司吸收付款,這個會計分錄應(yīng)該怎么做?
沒有,就是平時周轉(zhuǎn)用,而且他是實際控制人,不是名義上的股東
你好,借銀行存款10萬貸其他應(yīng)收款6.8萬,其他應(yīng)付款3.2萬。 然后其實咱們可以把這個貸方都計入到其他應(yīng)收款這個科目了,我是怕你不理解分開寫的。
都計入其他應(yīng)收的話,其他應(yīng)收就成負(fù)數(shù)了,這種合理嘛?
一般做賬是直接做到其他應(yīng)收,還是像你上面說的先減其他應(yīng)收,在掛其他應(yīng)付
可以的,是負(fù)數(shù)也可以,如果你不想用起負(fù)數(shù),那你用其他應(yīng)付款也行,3.2。
那這筆業(yè)務(wù)就用其他應(yīng)收和其他應(yīng)付,用什么做附件了,目前只有銀行回單,需要打收據(jù)或者借條嘛
是的,銀行回單還有借條就可以了。
借條是我們打給老板的是不?
是必須要打的是嘛?可以直接憑回單入賬不?
你好 是個人欠公司 是個人給單位打借款的? ??
現(xiàn)在他還多了多嘛,公司得不得給他打借條
你好 可以打一下借條的? 給他