你好,這個(gè)是更正2022年的匯算清繳 所屬期為2023年的匯算清繳,與這個(gè)無(wú)關(guān)的?
老師,2022年做賬多計(jì)提了一筆房產(chǎn)稅,2023年1月份發(fā)現(xiàn)做了更正,用以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在做2022年度的匯算清繳。年報(bào)和報(bào)表是按2022年的報(bào)表再加上調(diào)整后的損益是嗎?
2022年多計(jì)提了費(fèi)用,2023年4月做了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在2023年5月做2022年匯算清繳,匯算清繳需要調(diào)增嗎?還有一筆應(yīng)做成本的,做了費(fèi)用,也在2023年4月份做了以前年度損益調(diào)整。請(qǐng)問(wèn)這筆費(fèi)用匯算清繳怎么調(diào)?如果要調(diào),2022年12月財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)嗎
匯算清繳之后收到了1張2022開(kāi)具的發(fā)票,用了以前年度損益調(diào)整,做所屬期為2023年的匯算清繳時(shí),應(yīng)如何操作
老師,請(qǐng)問(wèn)2023年匯算2022年度清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增了40000,2023年做了補(bǔ)繳企業(yè)所得稅用了以前年度損益調(diào)整科目,2024年匯算2023年的清繳時(shí)我需不需要調(diào)整報(bào)表呢?
老師您好,23年做22匯算清繳的時(shí)候,有一筆22年100萬(wàn)的推廣費(fèi)發(fā)票沒(méi)有收到,所以在做22年匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有入賬,然后23年6月份收到了這張發(fā)票,做了以前年度損益調(diào)整,今年做匯算清繳是要怎么做呢
老師,我們?nèi)绻眯∫?guī)模納稅人的賬戶(hù)給未報(bào)個(gè)稅的人發(fā)工資會(huì)怎么樣。請(qǐng)您告訴我全部的風(fēng)險(xiǎn)
出差坐熟人車(chē)之后為答謝而請(qǐng)吃飯產(chǎn)生的費(fèi)用是計(jì)入差旅費(fèi)嗎?
老師好,親問(wèn)這個(gè)怎么填寫(xiě)?個(gè)人和公司共同組成了一個(gè)新公公司,出資額一共是1000萬(wàn)
公司購(gòu)入車(chē)輛收到的機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票能夠抵抗增值稅嗎
6.1支出的3000占用專(zhuān)門(mén)借款1000,那這筆金額占用了不是三個(gè)月嗎?6.1-7.1+11.1-12.31,為什么是六個(gè)月呀
資產(chǎn)負(fù)債表6月底余額和7月初余額2張不一致怎么調(diào)整呢?謝謝老師
老師,根據(jù)行業(yè)稅負(fù)率算出需要勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額,小于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,那不是還需要交稅嗎?
老師,個(gè)人是法人,他也以個(gè)人名義付貨款到我們公司,但他現(xiàn)在要求開(kāi)兩家公司發(fā)票,這兩家公司他都是法人,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以開(kāi)嗎?
營(yíng)業(yè)稅金及附加,可以余額嗎?
老師 你好 購(gòu)置的廠(chǎng)房在改建中,那么支付廠(chǎng)房的契稅和印花稅這些是不是也先計(jì)入在建工程科目,而不是直接計(jì)入固定資產(chǎn)
更正不了了,一般這種情況怎么操作
你好,之前有錯(cuò)誤,是可以更正的 啊?
如果不只一筆,不在一個(gè)月份,總不能月月更正報(bào)表吧,有沒(méi)有其它合理方式
你好,這種情況,就是做更正申報(bào)的,沒(méi)有其他處理方式
老師這種說(shuō)法對(duì)嘛
你好,沒(méi)有明年的做法 需要做之前年度的更正
為什么同樣是機(jī)構(gòu)老師,說(shuō)法不一樣
如果是錯(cuò)的,為什么會(huì)這么教
你好,之前有錯(cuò)誤,是可以更正的? 這種情況,是做之前匯算清繳的更正才是的 其他老師的回復(fù),我這邊控制不了?
好的老師,您的回答和我聽(tīng)課是一致的,那如果其它老師錯(cuò)了,分辨不了錯(cuò)誤,不就被誤導(dǎo)了嘛
其他老師的回復(fù),我這邊控制不了? 祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!