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老師您好 公司轉(zhuǎn)讓一塊土地,收到了土地款100萬,沒有開票,如何做分錄呢

2023-07-04 13:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-04 13:49

借銀行存款100 累計攤銷 貸無形資產(chǎn) 資產(chǎn)處置損益(可能借方) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶5917 追問 2023-07-04 13:50

老師這金額都是怎么算出來的呀,借貸方金額不會寫

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齊紅老師 解答 2023-07-04 13:51

累計攤銷就是攤銷金額,無形資產(chǎn)是做成本,資產(chǎn)處置是倒擠

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快賬用戶5917 追問 2023-07-04 13:53

老師 攤銷的金額怎么算呢?應(yīng)交稅費(fèi)怎么算呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-04 13:53

你使用多久了攤銷多少

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快賬用戶5917 追問 2023-07-04 13:53

100萬就直接按成本,借銀行存款貸無形資產(chǎn)可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-04 13:54

不可以的,土地必須攤銷的

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快賬用戶5917 追問 2023-07-04 13:55

這100萬只是其中的一部分土地,那怎么算攤銷呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-04 13:56

按照這個100萬占整體的比例

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快賬用戶5917 追問 2023-07-04 13:56

那應(yīng)交稅費(fèi)是怎么來的呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-04 13:57

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100*9%=9

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快賬用戶5917 追問 2023-07-04 14:00

老師交的增值稅和附加稅是法人墊付的

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齊紅老師 解答 2023-07-04 14:00

這里不是繳納是計提

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快賬用戶5917 追問 2023-07-04 14:02

老師,還是不明白,能分開寫分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-04 14:02

繳納是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增收惠 -應(yīng)交附加稅 貸其他應(yīng)付款

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借銀行存款100 累計攤銷 貸無形資產(chǎn) 資產(chǎn)處置損益(可能借方) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2023-07-04
您好,這個只能先沖掉這個無形資產(chǎn),做資產(chǎn)處置損益了
2023-07-06
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他應(yīng)付款 這樣
2023-06-08
您好,收到土地價款的時候做預(yù)收, 借:銀行存款 貸 預(yù)收賬款 十二月的話,借 預(yù)收賬款 貸 無形資產(chǎn) 差額計入資產(chǎn)處置損益
2021-12-03
你好,當(dāng)時做了無形資產(chǎn)的。
2023-07-04
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