你好,是可以這樣處理的
老師你好,我們單位是賣磚的單位,規(guī)格200×300的 單價200 規(guī)格200×400的單價300 我開票按 200×300規(guī)格的開出去了 12000元 后期發(fā)貨他們又改單了 同樣的磚規(guī)格不一樣,單價和數(shù)量也不一樣了,但是總額也是12000 我的發(fā)票可以不紅沖嗎?全部算虛開發(fā)票 磚是同一種磚就是規(guī)格不一樣
老師請問同一種貨物是在不同時間段賣出的每次賣出的價格都不一樣,開票時可以把同一貨物多次反應在同一張票上嗎
老師你好,我這是商貿(mào)企業(yè),電腦批發(fā)的,供應商開票開給我們10臺電腦,型號也寫了,但是我們進貨明明是10套,有顯示器的,這樣相當于顯示器沒顯示,這個發(fā)票上一定要提現(xiàn)嗎還是合同上體現(xiàn)出來就好了,我們進貨了主機和顯示器是分開賣的,那如果出貨了,我肯定會開顯示器的發(fā)票
老師 公司開給同一單位的發(fā)票,開票內容一樣,但是銀行回單用途不一樣 這樣的發(fā)票可以一起做嗎?還是要分著一張一張的做
賣給一公司電源,他合同里的賬號和付款賬號不一樣,現(xiàn)要按合同賬號給他開專票,讓他提一份說明兩賬號都屬一公司的證明蓋章回傳電子就行,對方不理解,說一個公司兩賬號很正常,這怎么辦??梢蚤_票嗎?付款單上公司名和簽合同上的都一樣。
非居民在2處取得工資,工資分別是1萬和3萬,兩個公司分別申報和合在一起申報檔位不一樣,匯算清繳非居民是累計收入不
老師,請問單位有工會獨立賬戶的返還工會經(jīng)費怎么提出來?
請教老師一個實務中的問題,接受銀行委托,在其銀行開設一般戶幫其完成任務,代發(fā)15人的工資,每人3000多元,連發(fā)2個月。請問老師,這種情況怎么處理最好,謝謝老師!
老師早!請教:財務軟件 其他應收、應付款科目的二級科目要不要設置輔助核算功能呢
我接了一個內賬,新軟件所有業(yè)務從0開始,上個會計就做了3.4.5號三天憑證不干了,剩下二十多天業(yè)務空白首付錢都在老板那了,也不往賬上記了,我從8月8號業(yè)務開始記,上個會計的余額這些天有可能早平了吧,我是不是要核對余額,在記
每月是已抵扣的進項發(fā)票需要存電子檔還是所有當月開具的取得發(fā)票需要存電子檔,就XML文件
老師。成立項目部購買家具,空調等需要按固定資產(chǎn)核算嗎
24年資產(chǎn)負債表更改,將銷售費用增加50000,營業(yè)外收入增加50000.那我賬是不是也要調,有50000的政府補貼沒計入營業(yè)外收入(之前會計直接抵消了廣告費支出,把錢轉給廣告公司了,但沒紅頭文件不能直接做抵消,廣告費增加,營業(yè)外收入增加),稅管員要求調整
老師。政府委托國企代采購固定資產(chǎn)。采購的固定資產(chǎn)開具的發(fā)票又是企業(yè)名字?,F(xiàn)在要把該固定資產(chǎn)移交到政府部門去,我企業(yè)怎么做賬務處理
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內若發(fā)生質量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關會計分錄及遞延所得稅