這個(gè)相當(dāng)于借款,就其他應(yīng)付款。
老師,今天把報(bào)表拿給銀行和審計(jì)看,他們說我公司項(xiàng)目是政府PPP項(xiàng)目,費(fèi)用不能計(jì)入損益類!那個(gè)銀行的人說話好難聽,差點(diǎn)把我罵哭了!然后我問總公司的財(cái)務(wù)總監(jiān),他跟我說把有關(guān)項(xiàng)目成本的費(fèi)用計(jì)入其他應(yīng)收款—**工程PPP項(xiàng)目,然后下面再設(shè)置3級(jí)和4級(jí)科目,可是現(xiàn)在我都做的是籌備期,我現(xiàn)在把費(fèi)用一部分調(diào)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi),然后還有一部分調(diào)進(jìn)了長(zhǎng)期應(yīng)收款里—**工程PPP項(xiàng)目,這樣可以嗎?
請(qǐng)問老師,我們公司跟其他公司簽訂了借款合同,我們把錢借給他們,然后他們按月給我們付利息,年利率6%,然后我們家每月收到利息時(shí)給他們開具發(fā)票,這個(gè)錢是不是不能入財(cái)務(wù)費(fèi)用只能做收入?我們是小規(guī)模單位,會(huì)計(jì)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面還有三級(jí)科目(看圖片),請(qǐng)問三級(jí)科目應(yīng)該選什么? 2021-08-20 10:51
老師你好,我有個(gè)做軟件的公司,賬戶進(jìn)錢是用戶充值用于打賞給其他人和我們自己充值是用于費(fèi)用,這個(gè)賬戶出錢是一部分手續(xù)費(fèi)一部分是收到禮物轉(zhuǎn)換錢然后提現(xiàn),提現(xiàn)和充值的用戶不是同一個(gè)用戶,我哪部分錢作為收入呀,我會(huì)計(jì)科目怎么設(shè),
您好老師,公司租的辦公地點(diǎn),只使用一半,另一半轉(zhuǎn)租出去了,之前每年租金都是租戶打到老板個(gè)人卡上,我們這邊不需要做賬,今年打到了我們財(cái)務(wù)這,不是對(duì)公賬戶,但是是業(yè)務(wù)往來的老板個(gè)人賬戶,賬上該怎么記呢?直接計(jì)入其他應(yīng)收嗎?單獨(dú)建立科目?
老師,我們公戶收到前負(fù)責(zé)人用于扣除銀行自助設(shè)備使用費(fèi),這個(gè)收到的錢應(yīng)該計(jì)入什么科目,除了跟他個(gè)人掛往開還能計(jì)入其他科目嗎
出現(xiàn)黃色感嘆號(hào),不知道該怎么填
老師24年的匯算清繳調(diào)整的收入成本賬上在25年還用調(diào)整嗎,調(diào)整的話分錄怎么寫,比如收入在預(yù)收未確認(rèn)收入,成本多計(jì),謝謝
老師,網(wǎng)上查發(fā)票的真實(shí)能否查到發(fā)票的具體內(nèi)容
老師好,社會(huì)平均工資是稅前應(yīng)發(fā)工資嗎?
合同規(guī)格型號(hào)太多,有五六十個(gè)規(guī)格型號(hào),怎么填報(bào)關(guān)單怎么開票呢
請(qǐng)問:外幣專門借款在資本化期間匯兌差額應(yīng)該資本化,外幣一般借款無論資本化期間都是費(fèi)用化對(duì)嗎
公司工資10000,請(qǐng)問給稅務(wù)交工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么計(jì)算
憑證匯總表的打印只選擇當(dāng)月就可以吧?
請(qǐng)問:這道題d啥意思?
老師:請(qǐng)問一下,分公司是獨(dú)立核算的,不屬于同一個(gè)稅務(wù)局管,現(xiàn)在要注銷了,賬上還有未分配利潤(rùn),注銷要交稅嗎?
老師,那我收到的錢計(jì)入其他應(yīng)付款,那這樣就一直掛著呀,處理不了這個(gè)怎么辦呢
,你有錢了你可以還給他。
老師,可是這個(gè)錢就是為了扣銀行自助使用費(fèi)的沒法關(guān)給他呀
你好,你公司有錢就可以還。