同學(xué),你好 你自己開(kāi)紅字發(fā)票
老師,我們給客戶開(kāi)了發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,但是他一直不給我們付款,已經(jīng)一年了,我們有什么辦法能把這張票作廢呢,紅沖的話他不給我們開(kāi)紅字信息表。
老師他們不給我們貨款,所以一直沒(méi)給他們發(fā)票,我想請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,如果兩年過(guò)去了,對(duì)方給我們貨款了,但當(dāng)時(shí)我們開(kāi)的是普票,現(xiàn)在對(duì)方要專(zhuān)票,我們還可以辦理退票或者紅沖嗎,然后我們?cè)诮o對(duì)方開(kāi)具專(zhuān)票
我們開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票需要紅沖,但是對(duì)方必須要我們先開(kāi)一張藍(lán)字發(fā)票給他們把票換過(guò)來(lái),才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開(kāi)紅字發(fā)票沖掉,在給他們開(kāi)藍(lán)字發(fā)票。他說(shuō)他們已經(jīng)認(rèn)證了,然后我在稅盤(pán)里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖,就開(kāi)具了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方說(shuō)我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開(kāi)了藍(lán)字發(fā)票,這個(gè)對(duì)公司有什么影響嗎?
老師,對(duì)方單位丟失了開(kāi)給我們的專(zhuān)票,我們因?yàn)闆](méi)有票也沒(méi)付款,現(xiàn)在對(duì)方單位破產(chǎn)清算,寄給我們顯示我們欠他們的一些文字材料 我們是要付款嗎
老師,我們給對(duì)方開(kāi)了專(zhuān)票,由于一些原因,對(duì)方?jīng)]給我們?nèi)~打款,對(duì)方認(rèn)證了話,需要給我們開(kāi)紅字信息表,我們開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)給他,沒(méi)有認(rèn)證的話,我們給開(kāi)紅字信息表,然后開(kāi)紅字發(fā)票是吧?
老師您好,我們是網(wǎng)約車(chē)公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢(qián)都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒(méi)關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬(wàn),也收不回來(lái)了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類(lèi)科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
老師,工商年報(bào)時(shí)候單位實(shí)際繳費(fèi)金額包括個(gè)人部分嗎
老師,啥叫價(jià)內(nèi)稅,啥叫價(jià)外稅呢?
老師,21年公司購(gòu)買(mǎi)的理財(cái),有收利息需要繳稅嗎?都交哪些稅呢?
李平出差回來(lái)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)1萬(wàn)2100元,超支100元,用現(xiàn)金付起,其中,飛機(jī)票5210元,住宿費(fèi)3632.08元,曾值稅稅額217.92元,市內(nèi)租車(chē)費(fèi)用,1240元出差補(bǔ)助,1800元
老師請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶查賬征收,每個(gè)季度如果要開(kāi)40萬(wàn)的普票和5萬(wàn)左右的專(zhuān)票,四個(gè)季度就算要開(kāi)160萬(wàn)普票和20萬(wàn)專(zhuān)票,不考慮成本票的情況下,是不是就享受不了120萬(wàn)普票免征,那專(zhuān)票20萬(wàn)開(kāi)多少也是交多少?
老師,消費(fèi)稅是固定的稅率嗎?比如增值稅是13%,這樣子的?是多少
電子發(fā)票(航空運(yùn)輸電子客票行程單)購(gòu)買(mǎi)方名稱為個(gè)人 旅客姓名為本公司員工 這種發(fā)票可以作為報(bào)銷(xiāo)憑證但是不能作為增值稅抵扣憑證 還是都不能抵扣且不能作為報(bào)銷(xiāo)憑證
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員