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A公司是一般納稅人,發(fā)生如下業(yè)務(wù):1.業(yè)務(wù)提交報(bào)銷(xiāo)單上注明,報(bào)銷(xiāo)過(guò)路費(fèi)800,與客戶(hù)吃飯等2000,報(bào)銷(xiāo)部門(mén)聚餐費(fèi)300,出納收到單據(jù)用銀行轉(zhuǎn)賬給業(yè)務(wù);2.公司購(gòu)進(jìn)廠商一臺(tái)生產(chǎn)用設(shè)備含稅90400元,公司以銀行匯票付款;3.本月從供應(yīng)商購(gòu)進(jìn)含稅原材料11.3萬(wàn)元,供應(yīng)商貨款月結(jié)60天,同時(shí)從B供應(yīng)商購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用耗材含稅3.39萬(wàn),貨款月結(jié)90天;4.本月銷(xiāo)售客戶(hù)產(chǎn)品一批含稅收入85.88萬(wàn),月結(jié)120天;5.結(jié)合序號(hào)2、3、4題,不考慮其他條件,計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅與附加稅費(fèi),并做出賬務(wù)處理;6.本月車(chē)間員工工資12萬(wàn),業(yè)務(wù)人員工資8萬(wàn),管理人員工資10萬(wàn),其中從農(nóng)行支付員工工資20萬(wàn),從蘇州銀行付工資10萬(wàn);7.本月農(nóng)行支付貸款利息8000元;8.請(qǐng)用以上題目信息計(jì)算出當(dāng)月的損益,并列出利潤(rùn)表。

2023-06-19 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-19 16:40

你好這個(gè)題目需要寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄嗎?

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快賬用戶(hù)5419 追問(wèn) 2023-06-19 16:41

是要寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄

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齊紅老師 解答 2023-06-19 16:43

1借管理費(fèi)用3100 貸銀行存款3100

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齊紅老師 解答 2023-06-19 16:44

2借固定資產(chǎn)80000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅10400 貸其他貨幣資金90400

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齊紅老師 解答 2023-06-19 16:44

3借原材料13 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅1.49 貸應(yīng)付賬款14.49

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齊紅老師 解答 2023-06-19 16:45

4借應(yīng)收賬款85.88 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入76 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅9.88

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齊紅老師 解答 2023-06-19 16:46

5當(dāng)月應(yīng)交增值稅9.88-1.04-1.49=7.35 應(yīng)交附加稅7.35*12%=0.882 借稅金及附加0.882 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅0.882

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齊紅老師 解答 2023-06-19 16:47

6借生產(chǎn)成本12 銷(xiāo)售費(fèi)用8 管理費(fèi)用10 貸應(yīng)付職工薪酬30 借應(yīng)付職工薪酬30 貸銀行存款30

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齊紅老師 解答 2023-06-19 16:47

7借財(cái)務(wù)費(fèi)用8000 貸應(yīng)付利息8000

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齊紅老師 解答 2023-06-19 16:48

8當(dāng)月利潤(rùn)總額的計(jì)算是 760000-3100-8820-80000-100000-8000=560080

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快賬用戶(hù)5419 追問(wèn) 2023-06-19 16:59

老師,我有點(diǎn)小費(fèi)解,麻煩你了,業(yè)務(wù)員提交的過(guò)路費(fèi)能記銷(xiāo)售費(fèi)用嗎?請(qǐng)客戶(hù)吃飯這個(gè)不能算業(yè)務(wù)招待費(fèi)記銷(xiāo)售費(fèi)用嗎?部門(mén)聚餐不能算員工福利記應(yīng)付職工薪酬的福利費(fèi)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-19 17:25

可能時(shí)管理費(fèi)用也可能是銷(xiāo)售

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你好這個(gè)題目需要寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄嗎?
2023-06-19
1、借銀行存款1000 貸實(shí)收資本600 資本公積400
2020-12-17
1、借銀行存款1000 貸實(shí)收資本600 資本公積400
2020-12-17
您好 本月共發(fā)出材料50萬(wàn)元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品耗用材料44萬(wàn)元,企業(yè)管理部門(mén)耗用材料1萬(wàn)元,車(chē)間一般性耗費(fèi)材料3萬(wàn)元,銷(xiāo)售部門(mén)耗用材料2萬(wàn)元。。 借:生產(chǎn)成本 44 借:管理費(fèi)用 1 借:制造費(fèi)用 3 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 2 貸:原材料 50 11.本月應(yīng)付職工工資情況如下:產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10萬(wàn)元,車(chē)間管理人員工資2萬(wàn)元;企業(yè)行政管理人員工資20萬(wàn)元,銷(xiāo)售部門(mén)人員工資15萬(wàn)元。 借:生產(chǎn)成本 10 借:管理費(fèi)用 20 借:制造費(fèi)用2 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 15 貸:應(yīng)付職工薪酬? 10%2B2%2B20%2B15=4712.以銀行存款支付本月車(chē)間保險(xiǎn)費(fèi)2萬(wàn)元·。 借:制造費(fèi)用 2 貸:銀行存款 2 13.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,由車(chē)間負(fù)報(bào)的折舊費(fèi)5萬(wàn)元,由行政管理部門(mén)負(fù)擔(dān)的折日患2萬(wàn)元,由銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)報(bào)的折舊費(fèi)1萬(wàn)元。 借:制造費(fèi)用 5 借:管理費(fèi)用 2 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 1 貸:累計(jì)折舊 8 14.結(jié)轉(zhuǎn)本月車(chē)間發(fā)生的制造費(fèi)用。。 借:生產(chǎn)成本 10 貸:制造費(fèi)用 3%2B2%2B5=10 15.解設(shè)月初沒(méi)有在產(chǎn)品,本月投產(chǎn)產(chǎn)品全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)已完工產(chǎn)品的成本。 借:庫(kù)存商品 44%2B10%2B10=64 貸:生產(chǎn)成本 64 16.銷(xiāo)售產(chǎn)品一批給天貓公司,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款40萬(wàn)元,增值稅5.2萬(wàn)元,貨款尚未收到。 借:應(yīng)收賬款 45.2 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 40 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 5.2 17.結(jié)轉(zhuǎn)已銷(xiāo)售產(chǎn)品的成本28萬(wàn)元。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 28 貸:庫(kù)存商品 28 18.收到天貓公司支付的消售貨款45.2萬(wàn)元,存入照行。。 借:銀行存款 45.2 貸:應(yīng)收賬款 45.2 18.員工李明出差回來(lái)報(bào)銷(xiāo)差旅責(zé)0.30萬(wàn)元,出差籌曾維差費(fèi)0.4萬(wàn)元,多余款項(xiàng)李明退回現(xiàn)金0.02萬(wàn)元。 借:管理費(fèi)用0.3%2B0.4=0.7 借:庫(kù)存現(xiàn)金0.02 貸:其他應(yīng)收款 0.72 20.收到靈通公司速約罰款收入5萬(wàn)元存入銀行, 借:銀行存款 5 貸:營(yíng)業(yè)外收入 5 21.假設(shè)企業(yè)本期實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80萬(wàn)元,其他豆務(wù)進(jìn)入2萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入6萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 80 借:其他業(yè)務(wù)收入2 借:營(yíng)業(yè)外收入 6 貸:本年列 88
2022-05-22
您好 請(qǐng)問(wèn)您有什么疑問(wèn)
2021-12-30
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