同學(xué)你好,五月做賬時(shí),借:其他應(yīng)收款-員工姓名,30元,貸:銀行存款,30元。
請(qǐng)問老師,這個(gè)月替員工繳納了社保,但是工資里忘記扣款了,人事那邊會(huì)在下個(gè)月工資里補(bǔ)扣社保,請(qǐng)問報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,是在這個(gè)月把社保的金額加進(jìn)去,還是下個(gè)月的時(shí)候加進(jìn)去呢,比如員工1000元工資,本來要扣300元社保,忘記扣了,實(shí)發(fā)了1000,那我報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)發(fā)合計(jì)是填1000,還是1300呢?
老師,我這五月份給員工申報(bào)三月份個(gè)稅(第一次報(bào))6000元我扣了他30元個(gè)稅怎么申報(bào)的時(shí)候沒有個(gè)稅?
老師好,我們是一家勞務(wù)公司,甲方替我們員工發(fā)工資。這個(gè)月甲方替我們向員工實(shí)發(fā)了72950元,應(yīng)發(fā)是73100元。因?yàn)橛袀€(gè)員工我們給他申報(bào)個(gè)稅時(shí)繳納了150元,故這次發(fā)工資時(shí)就通知甲方把個(gè)稅扣下來。甲方替我們發(fā)的工資我準(zhǔn)備按收入記賬,借應(yīng)收賬款,這個(gè)數(shù)應(yīng)該是多少呢?發(fā)的工資準(zhǔn)備按成本記,扣的個(gè)稅這應(yīng)該咋記???
我公司5月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候有支付個(gè)稅15.12,但支付5月工資的時(shí)候員工因?yàn)橛袑m?xiàng)附加扣除,不需要扣個(gè)稅,反而要付44.88元個(gè)稅給員工,導(dǎo)致會(huì)有差額,這個(gè)怎么處理賬務(wù)?應(yīng)交個(gè)人所得稅科目有余額要清理掉
1月員工申報(bào)的時(shí)候無個(gè)稅,2月初改正了個(gè)稅的申報(bào)表,需要補(bǔ)交個(gè)稅30,2月已扣款個(gè)稅30,2月的分錄怎么做,這個(gè)30是代員工交的,發(fā)放工資時(shí)怎么做分錄
24年暫估的成本,2025年匯算清繳前開出來的發(fā)票,怎么入賬
利潤表中的收入是含稅收入還是不含稅收入?
老師序時(shí)賬是日記賬嗎?還是其他的
老師好,今年收到5年以外的費(fèi)用票,這個(gè)費(fèi)用直接做入 利潤分配-未分配利潤的借方,請(qǐng)問這筆費(fèi)用金額在匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎?
老師,催債業(yè)務(wù)的公司需要注意什么,有哪些要求
你好 老師:請(qǐng)問今年中級(jí)實(shí)務(wù)中,合并報(bào)表那張還有嗎
企業(yè)可以0元轉(zhuǎn)讓股權(quán)受讓方和出讓方的會(huì)計(jì)分錄
老師,公司工資薪金申報(bào)那,人員離職了,怎么處理
營業(yè)外收入是增值稅應(yīng)稅收入嗎
我們公司是做劇本殺的,大多數(shù)都來自于美團(tuán)團(tuán)購跟預(yù)訂,團(tuán)購有一部分支出給商家營銷費(fèi)用,一部分是技術(shù)服務(wù)費(fèi),還有一部分退費(fèi)。商家營銷費(fèi)用不給開發(fā)票,技術(shù)服務(wù)費(fèi)是按照每月開的(包括退費(fèi))。扣除完的費(fèi)用定期打到對(duì)公賬戶上。這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么做?預(yù)訂是有一部分是支出技術(shù)服務(wù)費(fèi),一部分是推廣費(fèi),都可以開票,剩余的定期達(dá)到銀行里,這個(gè)賬務(wù)怎么做?