小規(guī)模結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是季度末
小規(guī)模季度超30萬,我季度末增么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
老師,我們是小規(guī)模,按季度交稅 那損益和稅費(fèi),我是月末結(jié)轉(zhuǎn),還是按季度結(jié)轉(zhuǎn)?
請問老師 小規(guī)模一個(gè)季度超過免稅 那季度末是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
問下老師、小規(guī)模做帳要每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是季度結(jié)轉(zhuǎn)一次?記賬日期都寫月末還是季末
請問老師小規(guī)模需要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?是在月末還是季度末?上季度沒有轉(zhuǎn)出可以在這一季度初轉(zhuǎn)出嗎?
老師 您好 我想問一下 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開票收入一個(gè)季度不超30萬,員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門票,有自動(dòng)售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
這個(gè)答案是不是給錯(cuò)了,b是錯(cuò)誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個(gè)稅嗎?我做賬是:借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),請問采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計(jì)算嗎?
科目是:借,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入—減免稅款,那數(shù)據(jù)從哪來看?怎么看
看季度增值稅申報(bào)表
比如季度末3月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,四月份才申報(bào)上一季度的增值稅,3月份的時(shí)候沒發(fā)看到季度增值稅申報(bào)情況呀
可看 賬上計(jì)提的增值稅
賬上沒有計(jì)提增值稅呢
沒計(jì)提增值稅,就不用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
那確認(rèn)收入時(shí)有做這筆分錄:貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,應(yīng)交增值稅就這樣一直掛著嗎
這就是計(jì)提的分錄,將應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入