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Q

老師您好,咨詢一下,我們公司在同一家購買3臺機械設備,5月份發(fā)票都開了,并且2臺設備都已經(jīng)在5月底驗收入庫,因為廠房在外地,我這邊以為3臺都已經(jīng)驗收入庫了,所以5月份都已經(jīng)做了3臺固定資產(chǎn)入賬分錄,6月15日才得知另一臺設備還沒發(fā)貨,6月15號才發(fā)貨,我這邊不想更改5月份會計分錄可以嗎

2023-06-16 09:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-16 09:06

同學你好 這個可以的

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快賬用戶2087 追問 2023-06-16 09:58

那我這邊到時候就按照記賬憑證的入庫時間計提折舊,這樣也是為了和賬上保持一致,就是提前一個月計提了折舊,其他沒影響

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快賬用戶2087 追問 2023-06-16 10:00

5月入的帳,6月這三臺機械設備就都開始計提折舊了,因為對方發(fā)票三臺設備是開在一起

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快賬用戶2087 追問 2023-06-16 10:00

修改憑證比較麻煩,所以想偷個懶

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齊紅老師 解答 2023-06-16 10:07

同學你好 這個不能提前一個月折舊

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快賬用戶2087 追問 2023-06-16 10:11

那5月份驗收入庫的兩臺設備。6月開始計提折舊,6月份入庫的7月才能計提折舊是這個意思嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-16 10:16

同學你好 對的 是這個意思

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快賬用戶2087 追問 2023-06-16 10:21

那5月份憑證上已經(jīng)做了6月份入庫的設備,這樣會不會和憑證不一致

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齊紅老師 解答 2023-06-16 10:28

同學你好 憑證按照實際業(yè)務來做

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同學你好 這個可以的
2023-06-16
你好,學員 借原材料20400%2B2600 貸銀行存款22600 庫存現(xiàn)金400 借銀行存款518670 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅
2022-12-14
您好 1、5月1日,向建設銀行申請取得2年期借款500000元,存入銀行。 借:銀行存款 500000 貸:長期借款 500000 2、5月2日,計提本月短期借款利息。(.上個月向銀行借入短期借款200000元,期限6個月,年利率3%,利息于每季度末支付)。 借:財務費用 200000*0.03/12=500 貸:應付利息 500 3、5月3日,接受騰飛公司投資款150000元存入銀行,其中100000作為實收資本,另外50000為超出其在注冊資本中所占份額的部分,作為資本公.積核算。 借:銀行存款 150000 貸:實收資本 100000 貸:資本公積 50000 、5月3日,用銀行存款購入-一臺需要安裝的設備,買價300000元,增值稅稅額39000,運雜費10000元,安裝費5000元,設備投入安裝。 借:在建工程 300000%2B10000%2B5000=315000 借;應交稅費-應交增值稅-進項稅額 39000 貸:銀行存款 315000%2B39000=354000 5、5月4日,購入甲材料一批,價款60000元,增值稅額7800元,運雜費2000元,材料尚未驗收入庫,貨款及運雜費已用銀行存款支付; 借:在途物資-甲材料? 60000%2B2000=62000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 7800 貸:銀行存款? 62000%2B7800=69800
2022-10-27
你好同學,稍等一下
2022-11-05
你好同學,稍等一會兒回復您
2022-11-02
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