你好,相當(dāng)于是軟件的開發(fā),是嗎?

老師,我們公司主要做弱電智能化工程線材銷售的,現(xiàn)在我們收到了對(duì)方公司給我們開的軟件技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,然后我們又開了軟件服務(wù)的發(fā)票給我們的客戶,會(huì)計(jì)分錄我應(yīng)該怎么寫呀?
老師您好,我們是科技公司,主要經(jīng)營范圍是,軟件開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù),物聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù),安防設(shè)備銷售,辦公用品銷售,大數(shù)據(jù)服務(wù)等。我們可以享受加計(jì)抵減15%的政策嗎?
老師,我們是技術(shù)服務(wù)公司,根據(jù)客戶要求為他們?cè)O(shè)計(jì)軟件平臺(tái)研發(fā),軟件平臺(tái)研發(fā)好后,所有權(quán)歸我公司所有,對(duì)方只有使用權(quán)。但是因?yàn)槭翘貏e設(shè)計(jì),客戶定制具有唯一性,雖然我們有所有權(quán),但是想再銷售也銷售不出去給別家。想問下這樣的情況,我們開發(fā)票,是屬于技術(shù)服務(wù)開票6%,還是按軟件銷售13%開票。
你好老師,有個(gè)客戶下單了我們公司商標(biāo)注冊(cè)的業(yè)務(wù),然后客戶想讓我們公司開軟件技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,請(qǐng)問這是允許的嗎?之前我們對(duì)商標(biāo)注冊(cè)的業(yè)務(wù)都是開經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),雖然軟件技術(shù)服務(wù)也是我們公司的經(jīng)營范圍,但是開票的話,不符合業(yè)務(wù)合同的服務(wù)也能開票嗎?現(xiàn)在就是客戶執(zhí)意要我們開軟件技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,所以來請(qǐng)教一下。
老師我們接了一個(gè)業(yè)務(wù),給電梯安裝屏幕,我們把屏幕計(jì)入我們的固定資產(chǎn),每月折舊,我們自己有軟件平臺(tái)去控制投放廣告,請(qǐng)問我們可以開6%軟件服務(wù)費(fèi)嗎發(fā)票嗎?
老師,9810報(bào)關(guān)出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報(bào)關(guān)單上貿(mào)易國要寫哪個(gè)國家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個(gè)科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯(cuò)了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開具的發(fā)票的分錄可以寫一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤率波動(dòng)較大,期間費(fèi)用變動(dòng)率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對(duì)比嗎?
你好。我們公司在a公司挖人,也是協(xié)商好了,a公司補(bǔ)償一半的補(bǔ)償金,我們公司給一半的補(bǔ)償金給員工,那我們這邊以什么形式給到員工?怎么申報(bào)個(gè)人所得稅,我們可以以補(bǔ)償金的形式申報(bào)這一半嗎
第(5)小問里面閑置廠房在啟用之前不需要交土地使用稅嗎?
其他公司的貸款轉(zhuǎn)入到我公司,我公司需要怎么處理?
老師好,在個(gè)體工商戶采購500元以內(nèi)的物品,未開發(fā)票,以加蓋個(gè)體戶公章的收條,可以入賬稅前扣除嗎嗎?如果可以是否需要收款人身份證與電話等信息,謝謝
面試成本會(huì)計(jì)對(duì)方要注意什么


是軟件開發(fā),會(huì)用到屏幕,播放廣告通過軟件傳送到屏幕上
這個(gè)增值稅稅率是6%
跟客戶說的屏幕是送客戶的,買回來的屏幕有發(fā)票,那我對(duì)外開發(fā)票開軟件服務(wù)費(fèi)的話,這個(gè)屏幕怎么辦?
這個(gè)屏幕雖然的送的,但是也要視同銷售
視同銷售是增值稅企業(yè)所得稅都得交?如何賬務(wù)處理
這沒錯(cuò)兒,是都需要繳納的
那會(huì)計(jì)上如何做賬
你采購的時(shí)候,借,庫存商品貸,銀行存款 贈(zèng)送的時(shí)候,借,銷售費(fèi)用,貸,庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
那這個(gè)增值稅可以按買回來的價(jià)格計(jì)算嗎
就是你買回來發(fā)價(jià)格算
那我是不是可以不在發(fā)票上開具出去?賬務(wù)上處理視同銷售就好了?
對(duì)的,你不需要把這個(gè)開發(fā)票的
那如果我確認(rèn)收入如何做賬務(wù)處理
你這個(gè)不用做收入的
意思是視同銷售不需要賬務(wù)上做銷售處理嗎?在匯算清繳是做?
賬上按照我說的這么做 申報(bào)的時(shí)候填上就行