你好,借其他業(yè)務(wù)成本貸原材料。

請問:結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本(借:庫存商品、貨:原材料)的會(huì)計(jì)分錄對嗎?后面結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
請問加工企業(yè)賬面上沒有把原材料加工成成品憑證,直接是材料入庫了然后就賣成品了。月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,這些是起什么作用呢?
老師好,本月銷售原材料1 .3萬元,原材料的實(shí)際成本是1 .5萬元,收入和結(jié)轉(zhuǎn)原材料成本怎么做分錄,金額是什么?
你甲公司三月份發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)如下,3月16日向華龍公司銷售c產(chǎn)品20件,單價(jià)150元每件不含稅,增值稅稅率為13%,款項(xiàng)尚未收到,三月十八日銷售原材料一批,售價(jià)為三千元不含稅,增值稅稅率為百分之十三,款項(xiàng)已存入銀行,月末結(jié)轉(zhuǎn)月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售c產(chǎn)品的成本c產(chǎn)品的單位成月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售c產(chǎn)品的成本c產(chǎn)品的單位成本一百元月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售原材料的成本兩月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售c產(chǎn)品的成本c產(chǎn)品的單位成本100元月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售原材料的成本2000元。,甲公司三月份有關(guān)銷售業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理正確的是寫會(huì)計(jì)分錄。
結(jié)轉(zhuǎn)原材料銷售成本,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)材料成本差異分錄怎么做,銷售材料數(shù)量2000,計(jì)劃單價(jià)7.2,材料成本差異率0.36%
沒有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢。現(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開的。
進(jìn)銷存的采購單,是寫積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)

