同學(xué)你好 借預(yù)付賬款1 貸銀行存款1 借在建工程9 貸銀行存款1 貸預(yù)付賬款8 剩余的金額掛預(yù)付賬款貸方2
1.甲公司為增值稅一般納稅人。 2 × 1 9 年 1 月 1 日從乙公司購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè) 備作為固定資產(chǎn)使用,購貨合同約定,該設(shè)備的總價款為 500 萬元,增值稅稅額為 65 萬元, 當(dāng)日支付 2 6 5 萬元,其中含增值稅稅額 6 5 萬元,余款分 3 年于每年年末等額支付,第一期 于 2 × 1 9 年年末支付。 2 × 1 9 年 1 月 1 日設(shè)備交付安裝,支付安裝等相關(guān)費用 5 萬元, 2 × 1 9 年 2 月 5 日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。假定同期銀行借款年利率為 6% 。( P/A 6% 3 ))=2.6730 P/A 6% 4 ))=3.4651 ,根據(jù)上述資料,不考慮其他因素。 要求:請做出甲公司購入設(shè)備以及未確認(rèn)融資費用的攤銷分錄。
ABC股份有限公司購建設(shè)備的有關(guān)資料如下 (1)2015年9月1日,購置一臺需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為900萬元,增值稅稅率13%,價款及增值稅已由銀行存款支付,購買該設(shè)備支付的運費為20萬元,增值稅稅率9%。 (2)該設(shè)備安裝期間領(lǐng)用工程物資24萬元(不含增值稅額);領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料一批,實際成本5萬元;支付安裝人員工資6萬元;發(fā)生其他直接費用5萬元。2015年9月30日,該設(shè)備安裝完成并交付使用。 (3)該設(shè)備預(yù)計使用年限為6年,預(yù)計凈殘值為4萬元,采用雙倍余額遞減法計提折舊。 要求:(1)編制相關(guān)會計分錄,計算該設(shè)備的入賬價值 (2)計算該設(shè)備在各會計年度應(yīng)計提的折舊額(計算過程中保留3位小數(shù),計算結(jié)果保留2位小數(shù))。
2、2020年12月1日大華公司向浙江達(dá)昌工貿(mào)有限公司購買一臺需要安裝的專用機器設(shè)備(H生產(chǎn)線),該設(shè)備已開具了增值稅專用發(fā)票,設(shè)備價款30萬元,增值稅額5.1萬元,合計35.1萬元,公司開具了一張3個月到期無息的商業(yè)承兌匯票支付設(shè)備款;另支付運輸費3萬元,包裝費2萬元,款項均以銀行存款支付;安裝該設(shè)備發(fā)生人工費用5萬元,12月2日用銀行存款支付,該設(shè)備已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。假設(shè)該設(shè)備預(yù)計使用10年,預(yù)計殘值1萬元,清理費用2萬元。 會計分錄
作業(yè)1:華宇公司發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)2019年6月1日購買機器設(shè)備一臺,價款100萬元,增值稅額13萬元,款項以銀行存款支付,該機器設(shè)備需要進(jìn)行安裝。(2)領(lǐng)用原材料10萬元,用于安裝工程。(3)應(yīng)付安裝工程人員工資10萬元。(4)2019年6月30日安裝完畢交付生產(chǎn)車間使用。要求:編制上述有關(guān)業(yè)務(wù)的會計分錄。
華宇公司發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)2019年6月1日購買機器設(shè)備一臺,價款100萬元,增值稅額13萬元,款項以銀行存款支付,該機器設(shè)備需要進(jìn)行安裝。(2)領(lǐng)用原材料10萬元,用于安裝工程。(3)應(yīng)付安裝工程人員工資10萬元。(4)2019年6月30日安裝完畢交付生產(chǎn)車間使用。折舊。要求:編制上述有關(guān)業(yè)務(wù)的會計分錄。
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進(jìn)項抵扣 嗎?退票費呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對嗎?
老師,個體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開業(yè)購買設(shè)備沒有開發(fā)票,也沒有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開了一張普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?
老師國際貨代的發(fā)票有什么開具要求嗎
老師對方開給我的發(fā)票是641.8元,但是實際我只要付他630,那我應(yīng)該是按多少做賬啊?
老師,一般納稅人的餐飲公司怎么繳納增值稅呢?怎么抵扣呢?
財務(wù)審計報告收費多少
社會組織年檢,財務(wù)審計報告
裝電工程包工,包料,材料很多,十來頁,發(fā)票怎么開合適
老師,請問可否,借:固定資料 9萬,貸:銀行存款7萬 應(yīng)付賬款2萬
那你第一個分錄也得做 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
還不是很明白?
不需要安裝的機械設(shè)備,不計進(jìn)項抵扣,只是未付尾款。1、借:固定資產(chǎn)9萬 貸:應(yīng)付賬款 9萬 2、借:應(yīng)付賬款 7萬 貸:銀行存款 這樣可不可以?
同學(xué)你好 那兩萬呢
老師你好 我就掛在應(yīng)付賬款里
那可以 你這樣做可以的