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甲公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名,其中170名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員。2017年12月,甲公司以其生產(chǎn)的每臺(tái)成本為900元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號(hào)的電暖器市場(chǎng)售價(jià)為每臺(tái)1000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%。甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:
甲公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工100名,其中70名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員。2021年12月,甲公司以其生產(chǎn)的每臺(tái)成本為800元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號(hào)的電暖氣市場(chǎng)售價(jià)為每臺(tái)1000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%。要求:請(qǐng)編制甲公司實(shí)際發(fā)放福利時(shí)的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
非貨幣性工資3(自產(chǎn)產(chǎn)品)某企業(yè)為小家電生產(chǎn)企業(yè),共有200名職工,其中170名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員。2020年2月,企業(yè)以其生產(chǎn)電暖器(單位生產(chǎn)成本為90元)作為春節(jié)福利發(fā)放給職工。該型號(hào)的電暖器市場(chǎng)售價(jià)為380元。該企業(yè)適用增值稅稅率為13%。1、請(qǐng)編制計(jì)提應(yīng)付職工薪酬會(huì)計(jì)分錄。2、請(qǐng)編制視同銷售會(huì)計(jì)分錄。3、請(qǐng)編制結(jié)轉(zhuǎn)成本會(huì)計(jì)分錄。
【簡(jiǎn)答題】甲公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名,其中170名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員。2023年12月,甲公司以其外購(gòu)電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號(hào)的電暖器市場(chǎng)售價(jià)為每臺(tái)1000元,適用的增值稅稅垳為13%。(1)編制購(gòu)入該批電暖器的會(huì)計(jì)分錄;(2)編制確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;(3)編制實(shí)際發(fā)放時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
【簡(jiǎn)答題】甲公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名,其中170名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員。2023年12月,甲公司以其外購(gòu)電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號(hào)的電暖器市場(chǎng)售價(jià)為每臺(tái)1000元,適用的增值稅稅垳為13%。(1)編制購(gòu)入該批電暖器的會(huì)計(jì)分錄;(2)編制確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;(3)編制實(shí)際發(fā)放時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
請(qǐng)問(wèn)老師,我們銷售一批貨物1萬(wàn)多,然后贈(zèng)送一臺(tái)機(jī)器,客戶要求要票上要顯示贈(zèng)品,我這個(gè)贈(zèng)品應(yīng)該怎么開(kāi)???
老師,公司為了參會(huì),坐飛機(jī)拿回來(lái)的紙質(zhì)行程單,可以計(jì)算抵扣增值稅么
老師,公司賬上盈利了。股東想分紅的前提的他實(shí)繳了??如果賬上還有銀行貸款也要給他分紅嗎?
請(qǐng)問(wèn)為了追回公司欠款付的律師費(fèi)計(jì)入什么科目
請(qǐng)問(wèn)老師,公司給子公司注資完成了,需要做什么手續(xù)
物業(yè)公司的稅率是6嗎
老師,我們是小規(guī)模,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)服,財(cái)報(bào)顯示沒(méi)有收入,稅務(wù)那邊讓把收入補(bǔ)上,但是我們的項(xiàng)目結(jié)束之后才能開(kāi)票確認(rèn)收入,現(xiàn)在做無(wú)票收入的話到時(shí)候再開(kāi)發(fā)票就重復(fù)繳稅了,這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該怎么處理?
老師,我想問(wèn)下公司股東會(huì)現(xiàn)在的給他們說(shuō)轉(zhuǎn)賬分紅是交多少稅啊
請(qǐng)問(wèn)老師 我去企業(yè)是生產(chǎn)企業(yè) 銷售木制品 有內(nèi)銷和外銷 但是有部分原材料 購(gòu)進(jìn)的原木是免稅發(fā)票 計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額并加計(jì)扣除1% 我想問(wèn)下老師 計(jì)算免抵退稅額時(shí)需要減去免稅原木計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額么
物業(yè)公司的稅率是6嗎