同學(xué)你好,國債利息收入是免稅收入不產(chǎn)生遞延所得稅,違反經(jīng)濟(jì)合同支付的違約金是可以稅前扣除的,所以不需要納稅調(diào)整
老師你好,麻煩您幫忙看一下,有一家公司融資購買了一臺設(shè)備,30萬。租賃費和利息他沒有分開,合集金額是3000。這個30萬的設(shè)備我不入固定資產(chǎn),想一次性折舊。第一個問題,我一次性折舊可以嗎?第二個問題。比如我一次性折舊,那我的賬務(wù)處理是不是如下動物會計分錄。借:管理費用-30萬,貸:長期應(yīng)付款30萬。支付租金和利息時。借:長期應(yīng)付款-3000,貸:銀行-3000。利息這一部分應(yīng)該記入到財務(wù)費用里對不對。
老師你好,麻煩您幫忙看一下,有一家公司融資購買了一臺設(shè)備,30萬。租賃費和利息他沒有分開,合集金額是3000。這個30萬的設(shè)備我不入固定資產(chǎn),想一次性折舊。第一個問題,我一次性折舊可以嗎?第二個問題。比如我一次性折舊,那我的賬務(wù)處理是不是如下動物會計分錄。借:管理費用-30萬,貸:長期應(yīng)付款30萬。支付租金和利息時。借:長期應(yīng)付款-3000,貸:銀行-3000。利息這一部分應(yīng)該記入到財務(wù)費用里對不對。
有兩個問題請教一下你,我們公司前期的開辦費全都由一個經(jīng)理先墊資,是不是把它記入其他應(yīng)付款,這樣的話發(fā)工資該怎么記,因為兩個都是負(fù)債類。第二個問題是,公司還沒有建賬前給高管發(fā)的工資超過了免征額,需要補(bǔ)稅嗎?我該怎么補(bǔ)
請問老師,我公司現(xiàn)在出現(xiàn)這樣的問題,第一:銷售收入偏低,但是支出總和卻不見減少,是一個虧損的狀態(tài),導(dǎo)致企業(yè)銀行貸款,負(fù)債經(jīng)營;第二:現(xiàn)金流斷裂,應(yīng)收款項周期偏長,應(yīng)付款項周期相較于應(yīng)收款項偏短,有時即使賬面有利潤,但是現(xiàn)金還是流轉(zhuǎn)不開。我作為財務(wù)主管,應(yīng)該怎么做呢?應(yīng)該怎么制定一套方案解決這個問題嗎?我現(xiàn)在做的應(yīng)該是主要控制合格部門的現(xiàn)金流是嗎?請老師幫忙全年分析一下
老師問下,關(guān)于這個企業(yè)從其關(guān)聯(lián)方接受的債權(quán)性投資與權(quán)益性投資的比例超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)而發(fā)生的利息支出,不得在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。是不是只要企業(yè)不得在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,那么關(guān)聯(lián)方相對應(yīng)的這部分利息也就可以不算作利息收入計算所得稅。這是第一個問題。第二個問題是上面那張圖我怎么理解
會計第四章,無形資產(chǎn),都是用于生產(chǎn)產(chǎn)品什么情況計制造費用,什么時候計生產(chǎn)成本?
新辦公司,購入6臺空調(diào),是計入固定資產(chǎn)嗎?折舊年限是幾年?
老師好,我公司章程中重要事項通過方式由全體股東變更為2/3即可通過,辦理章程變更這一事項怎么辦理?由誰辦理?需要帶什么證件才能辦理?謝謝
老師,您好!請問五險一金的分錄是怎么處理呢?
老師,您好,對方給我返200塊錢在私人卡上,他們要我們的身份證號,說要報稅,有這個說法嗎
房地產(chǎn)企業(yè)匯算清繳為啥視同銷售表28行提示必須填小于2023年25行的數(shù)呢
麻煩問下,工作中,公司很小,就老板個三個員工,報稅做賬丟給了外面代理,老板讓開票,也沒什么正規(guī)流程,需要怎么規(guī)避風(fēng)險,怎么知道不是虛開
老師好,公司貸了款,放款銀行收我們?nèi)趽?dān)費,我們?nèi)〉萌趽?dān)費發(fā)票是不是沒辦法進(jìn)項抵扣,是不是只有我們把融擔(dān)費付給放款銀行以外的第三方,才能去的專票進(jìn)項抵扣
所得稅年報中職工教育經(jīng)費扣除比例?
老師,企業(yè)好幾年沒做內(nèi)賬了,但是一直有業(yè)務(wù),現(xiàn)在建賬套,科目余額表里邊的期末余額和本年累計發(fā)生額該怎么填數(shù)呀
那當(dāng)期國債利息收入是要調(diào)減是嗎?
違反經(jīng)濟(jì)合同支付的違約金是不需要做任何調(diào)整是嗎?不管是當(dāng)期還是遞減?
麻煩老師直接告訴我就是國債利息收入應(yīng)該怎么做 就是在大題里面,我算應(yīng)交所得稅和所得稅費用的時候應(yīng)該直接怎么做,因為這道題我做得有點太亂了。
同學(xué)你好,題中計算應(yīng)交所得稅稅費時直接減去國債利息收入就行,其他就沒有了,和所得稅費用沒關(guān)系
同學(xué)你好,經(jīng)濟(jì)合同可以稅前扣款,已經(jīng)在營業(yè)外支出里面包含了,不用調(diào)整了