你好,首先賠款不需要開發(fā)票。然后您收到賠款就是沖減維修費就行。
我們是物流公司,之前買的有車輛保險費,現(xiàn)在收到保險公司的賠付款,應(yīng)計入其他應(yīng)收款,還是營業(yè)外收入?
司機買運輸車掛靠我們公司,購車款直接打給我們公司了,由我們公司代付給汽車公司,這筆需要確認(rèn)收入嗎還是直接可以作為其他應(yīng)付款?
老師好,我們公司的物業(yè)把車位租給我們了,給我們開了發(fā)票,我們再把車位轉(zhuǎn)租給別人了,那個收入,計入到其他業(yè)務(wù)收入里了,我們轉(zhuǎn)手租給的是個人。我們收到錢還給個人開發(fā)票嗎? 謝謝
老師,你好,這個其他隊伍沒有柴油,我們的柴油給他們加了,有了一筆收入,我是其它業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入呢
我們出售臺冰箱,被物流弄破損。理賠貨款給我們,轉(zhuǎn)入對公不開票,機器我們回收了,也賣不出去了,請問這理賠款做營業(yè)收入還是做營業(yè)外收入
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
但是之前出納已經(jīng)開具了專票,現(xiàn)在錢未收到,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理?
你好,沒有收到錢,您先不用賬務(wù)處理,建議把前面的發(fā)票工程處理。
建議把前面的發(fā)票紅沖處理。
物流公司不同意,必須要票,不開票不給賠償,現(xiàn)在已經(jīng)成定局了!這個業(yè)務(wù)會計分錄怎么寫?
你好,那就確認(rèn)收入吧。你開的是正常稅率的,是不是?事就計入其他業(yè)務(wù)收入。
開的是6稅率的服務(wù)費,所以計入其他業(yè)務(wù)收入好一些
現(xiàn)在票開出去了,錢未收到,借方是不是要掛應(yīng)收賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交銷項稅
是的,賬務(wù)處理是正確的對的。
那我這么做是對的了!
你的發(fā)票這樣處理是對的。