你好,首先您這個操作有點兒不大合規(guī),按照您這個操作可以按照對公賬戶轉(zhuǎn)賬的來申報。
工資超過8000部分,發(fā)放現(xiàn)金,沒超的發(fā)公戶,請問是不是發(fā)公戶那部分申報個稅就行了,發(fā)放現(xiàn)金那部分可以不用申報個稅呀
我們是代賬公司,給客戶公司報個稅,有員工超5000報個稅,有交社保,這個工資表是按扣除社保后給的實發(fā)工資嗎?我報個稅是不是也是按實發(fā)工資填申報金額?
申報個稅,那不要超過5000可以嗎,我們一部分工資在私賬轉(zhuǎn),會不會查
申報個稅,那不要超過5000可以嗎,我們一部分工資在私賬轉(zhuǎn),會不會查。我們是按發(fā)工資的金額報還是不用按申報工資報
申報個稅,那不要超過5000可以嗎,我”們一部分工資在私賬轉(zhuǎn),會不會查。我們們是按公戶發(fā)的工資金額,還是私戶的金額
老師好,老板開個KTV,是成立小規(guī)模,還是個體戶,那個稅收政策優(yōu)惠。
老師,我們的體檢費用打給的保險公司,保險公司應(yīng)該開什么類型的發(fā)票的,因為體檢中心給保險公司發(fā)票了,保險公司應(yīng)該給我們開的啥明細的發(fā)票呢
財管高低點法第幾章的
位于市區(qū)的某旅游公司為增值稅一般納稅人,2024年10月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)隨著免簽范圍的擴大,文旅市場火爆,企業(yè)當月取得旅游費收入共計680萬元,其中向境外旅游公司支付境外旅游費63.6萬元,向境內(nèi)其他單位支付旅游交通費60萬元,住宿費24萬元,門票費21萬元,簽證費1.8萬元。支付本單位導(dǎo)游餐飲住宿費共計2.2萬元,旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關(guān)費用后的余額為計稅銷售額,并開具普通發(fā)票。計算銷項稅額差額后不應(yīng)該是5%,為啥是6%?
我們是一個聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個合作社需國家管護項目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請,合作社社需開票個聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個合作社進行完成本次項目。聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬
付房租給房東,房東不開票,我們可以從公戶給嗎,有收據(jù)的
老師,我們公司是餐飲公司提供早午餐餐食服務(wù)的,成本核算用不用分開核算還是都統(tǒng)一核算?現(xiàn)在知道總食材費用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本嗎
老師您好,由公司100控股新公司,注冊時受益人人填誰啊
計提是什么意思?怎么做賬?
現(xiàn)在社會上失業(yè)率很高嗎?