你好,首先您這個操作有點兒不大合規(guī),按照您這個操作可以按照對公賬戶轉(zhuǎn)賬的來申報。
工資超過8000部分,發(fā)放現(xiàn)金,沒超的發(fā)公戶,請問是不是發(fā)公戶那部分申報個稅就行了,發(fā)放現(xiàn)金那部分可以不用申報個稅呀
我們是代賬公司,給客戶公司報個稅,有員工超5000報個稅,有交社保,這個工資表是按扣除社保后給的實發(fā)工資嗎?我報個稅是不是也是按實發(fā)工資填申報金額?
申報個稅,那不要超過5000可以嗎,我們一部分工資在私賬轉(zhuǎn),會不會查
申報個稅,那不要超過5000可以嗎,我們一部分工資在私賬轉(zhuǎn),會不會查。我們是按發(fā)工資的金額報還是不用按申報工資報
申報個稅,那不要超過5000可以嗎,我”們一部分工資在私賬轉(zhuǎn),會不會查。我們們是按公戶發(fā)的工資金額,還是私戶的金額
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?