同學(xué)您好,c借:銀行存款/應(yīng)付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務(wù)成本)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
我公司拿到一張供應(yīng)商的增值稅專票,可以抵扣,還未抵扣。但發(fā)生銷售退回,要退我們一部分款,我們怎么處理,先抵扣再進項稅轉(zhuǎn)出?
老師您好,請問如有要退回供應(yīng)商的貨,但這部分進項票已抵扣稅金,退回去后稅務(wù)要怎么處理?
老師您好,公司與設(shè)備供應(yīng)商打官司,判決對方退回部分貨款,請問去退回部分稅務(wù)如何處理,當(dāng)初發(fā)票已全額抵扣,是否需要轉(zhuǎn)出,請問有無相關(guān)規(guī)定?
老師,請問已認證的抵扣并已交完稅的進項,現(xiàn)在要退回,稅務(wù)和賬務(wù)分別要怎么處理呢?
老師:我們上個月將供應(yīng)商的一張專票已經(jīng)抵扣,稅金也已經(jīng)抵扣掉了,現(xiàn)在供應(yīng)商說這張發(fā)票開錯了,要退回,我們怎么處理?賬務(wù)如何處理?
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
申報時按進項轉(zhuǎn)出的
我們現(xiàn)在清賬,這樣的話轉(zhuǎn)出的進賬會大于銷項,是否要補交這部分稅金
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的