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老師上個(gè)月辦公室購(gòu)買了空調(diào),入賬固定資產(chǎn)了,這個(gè)月又買了1280元的小配件空調(diào)用的,要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?還是辦公室費(fèi)用做做掉?

2023-06-10 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-10 13:20

借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸;銀行存款

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快賬用戶7539 追問 2023-06-10 13:21

謝謝老師

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快賬用戶7539 追問 2023-06-10 13:24

老師辦公室裝修費(fèi)20萬,我做了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,就是還有一點(diǎn)尾款沒有發(fā)票要3個(gè)月以后開來,怎么辦?

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齊紅老師 解答 2023-06-10 13:38

以合同約定的暫估金額入賬就可以了

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快賬用戶7539 追問 2023-06-10 13:45

因?yàn)樽詈梦部羁赡軙?huì)有出入,要是現(xiàn)在入賬后,待攤金額下次要變了怎么調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2023-06-10 14:01

有變化有變化的話,在剩余的期限,攤銷完畢

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快賬用戶7539 追問 2023-06-10 14:26

有增加可以加上就好了,但是如果有減少,是不是要調(diào)整憑證分錄?。?

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齊紅老師 解答 2023-06-10 14:42

是的沒錯(cuò), 是這樣的

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快賬用戶7539 追問 2023-06-10 14:44

那少了怎么調(diào)整?是沖之前的分錄重新做嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-10 14:47

紅沖以前的錯(cuò)誤科目憑證,用負(fù)數(shù)沖銷即可

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快賬用戶7539 追問 2023-06-10 14:48

那已經(jīng)推銷的月份怎么辦?

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齊紅老師 解答 2023-06-10 14:49

借其他應(yīng)付款貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

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快賬用戶7539 追問 2023-06-10 14:50

也是都沖紅重新做是嗎??

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齊紅老師 解答 2023-06-10 14:51

不客氣,有空給五星好評(píng)。

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齊紅老師 解答 2023-06-10 14:59

你好,可以的這樣, 沒問題

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借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸;銀行存款
2023-06-10
建議還是計(jì)入到固定資產(chǎn)里面。
2021-07-09
你好 辦公室購(gòu)買3臺(tái)空調(diào)合計(jì)20700元,需要計(jì)入 固定資產(chǎn)? 科目核算?
2021-12-31
您好同學(xué),可以直接計(jì)入辦公費(fèi)用。
2021-07-09
你好,4萬多的話,你要么做固定資產(chǎn),要么做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這個(gè)金額太大。
2022-06-21
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