你好,建議按照fob價(jià)格來進(jìn)行
生產(chǎn)型出口,報(bào)關(guān)單上面是CIF價(jià)格,開具普通發(fā)票也是按CIF金額開具的,免抵退稅時(shí)按 FOB價(jià)格,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生疑點(diǎn)?
老師好,我理解出口發(fā)票和報(bào)關(guān)單保持一致,報(bào)關(guān)單會(huì)要求填寫貨運(yùn)方式,即FOB/CIF...;生產(chǎn)企業(yè)出口退稅金額也是以FOB價(jià)格為基礎(chǔ)計(jì)算。那么,企業(yè)以FOB貨運(yùn)的情況下,出口發(fā)票、報(bào)關(guān)單、出口退稅金額應(yīng)都為離岸價(jià),請(qǐng)問理解對(duì)嗎?謝謝
生產(chǎn)番茄醬出口,所有合同都是FOB價(jià)格,但是一部分直接出售給合同企業(yè),由合同企業(yè)做報(bào)關(guān)退稅操作。1那我們核算收入的時(shí)候 是這個(gè)合同價(jià)格再÷1+稅率 算不含稅價(jià)格么?2有一部分我們自己出口報(bào)關(guān)退稅,收入價(jià)格是合同F(xiàn)OB價(jià)格,但是退稅再多給我們13%的稅款么?
生產(chǎn)番茄醬出口,所有合同都是FOB價(jià)格,但是一部分直接出售給合同企業(yè),由合同企業(yè)做報(bào)關(guān)退稅操作。1那我們核算收入的時(shí)候 是這個(gè)合同價(jià)格再÷1+稅率 算不含稅價(jià)格么?2有一部分我們自己出口報(bào)關(guān)退稅,收入價(jià)格是合同F(xiàn)OB價(jià)格,但是退稅再多給我們13%的稅款么?不太清楚出口退稅這塊希望老師解答
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè)申報(bào)退稅時(shí),報(bào)關(guān)單CRF價(jià),報(bào)關(guān)單信息沒導(dǎo)入成功,填寫報(bào)關(guān)單信息時(shí)填FOB價(jià)還是CRF價(jià)?
老師,從農(nóng)戶那里收購的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購的食材,月底結(jié)賬,對(duì)方開發(fā)票直接開一個(gè)總數(shù)可以嗎?沒有明細(xì)
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個(gè)減免債務(wù)的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現(xiàn)在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對(duì)方會(huì)計(jì)說她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動(dòng)了,我答復(fù)他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實(shí)際管理者,但是沒有領(lǐng)工資沒交個(gè)稅,那老板拿有實(shí)名的火車票發(fā)票報(bào)銷真實(shí)的差旅費(fèi),但實(shí)際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報(bào)個(gè)稅,綜合所得申報(bào)工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會(huì)不會(huì)自動(dòng)抓取電子稅務(wù)局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實(shí)名制的差旅費(fèi)真實(shí)發(fā)票報(bào)銷,實(shí)際報(bào)銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢
應(yīng)交稅費(fèi)的填列方式,
老師麻煩一下,每個(gè)月錄完憑證,用不用錄接轉(zhuǎn)成本和收入憑證
請(qǐng)問老師,這樣做賬務(wù)處理符合規(guī)范嗎?