借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 到貨 暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
老師10月份采購30萬的貨,一共四個產(chǎn)品,10.20先預(yù)付了10萬,10.25三個產(chǎn)品到貨入庫,11.12最后一個產(chǎn)品到貨入庫,11.20我付尾款20萬,11.25發(fā)票收到,這個賬我怎么記啊會計分錄
老師,我記內(nèi)賬,付款采購貨物,一般當(dāng)月付款四五天后到貨,發(fā)票一般是攢多半年開一次,這個我怎么記賬啊
同一個公司一個月做了好幾筆業(yè)務(wù)采購貨物,到后期多付了,尾款打過來,當(dāng)月收到發(fā)票,當(dāng)月付貨款,收多付尾款,怎么做分錄。
老師,我記內(nèi)賬的,假如這個月付了款,貨到了,但是發(fā)票下個月到我怎么記賬呢
7月份采購都貨物 當(dāng)月已到貨 款項已付 11月份才收到發(fā)票 這個賬應(yīng)該怎么做了
請問:不明白這句話啥意思?
計提存貨跌價準(zhǔn)備是可抵扣暫時性差異來的?
老師請問一下,這次增值稅申報我打開系統(tǒng)合計是負(fù)數(shù),因為1月份有預(yù)繳了一萬多稅款,7月份沒有開票,如果負(fù)數(shù)申報有風(fēng)險把?
老師您好,公司借的個人的款打到公戶了,,通過app退回給他們了,我可以直接做賬把他們的賬給充了了嗎
老師好,金礦企業(yè)生產(chǎn)出來直接賣精粉,有金有銀,那企業(yè)的費(fèi)用進(jìn)項稅如何抵扣
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評,如果要實(shí)時反應(yīng)各個項目的實(shí)際支出,我認(rèn)為最好的方法是在流水里面反應(yīng),所以把銀行存款科目按項目設(shè)置是最好的
麻煩老師看下第八第九題,我的答案和課本不一樣
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評,請問在銀行存款明細(xì)科目下能不能設(shè)置項目
有限合伙公司,每個月根據(jù)利潤表各股東按照占股比例繳納個人經(jīng)營所得稅,暫未分紅,預(yù)繳個人經(jīng)營所得稅,這樣怎么做分錄
老師,最近天熱買的鹽汽水給車間工人喝的,計入什么科目
老師第一步應(yīng)付賬款可以換成預(yù)付賬款嗎
可以的沒問題的,自行掌握