您好,我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-按期應(yīng)申報(bào)-財(cái)產(chǎn)和行為稅合并申報(bào)

印花稅的步驟怎么申報(bào)的
申報(bào)印花稅的操作步驟
老師請(qǐng)問(wèn)申報(bào)印花稅怎么操作步驟?
印花稅的申報(bào)步驟有哪些?
怎么申報(bào)印花稅呢,有步驟沒(méi)
庫(kù)存沒(méi)有那么多,為什么欠供應(yīng)商的錢(qián)越來(lái)越多,老板說(shuō)越做做虧
個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)發(fā)票超額了,需要全額交增值稅嗎?
老板說(shuō)欠款越來(lái)越多怎么解釋?zhuān)f(shuō)越做月虧
我們公司外購(gòu)一批預(yù)制菜,用來(lái)發(fā)放員工福利,有一個(gè)車(chē)間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔(dān),發(fā)了之后從往來(lái)款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢(xún)一下,我要補(bǔ)申報(bào)三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個(gè)功能里面?我沒(méi)有找到。請(qǐng)老師告訴我
老師,9810報(bào)關(guān)出口到海外倉(cāng),海外倉(cāng)一件代發(fā)的報(bào)關(guān)單上貿(mào)易國(guó)要寫(xiě)哪個(gè)國(guó)家?
老師 問(wèn)一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個(gè)科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開(kāi)錯(cuò)了,匯算清繳沒(méi)調(diào)增,現(xiàn)在給我們開(kāi)正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開(kāi)具的發(fā)票的分錄可以寫(xiě)一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷(xiāo)售利潤(rùn)率波動(dòng)較大,期間費(fèi)用變動(dòng)率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對(duì)比嗎?


這些都做了,就是采集完保存后不知道怎么申報(bào)繳費(fèi)
在財(cái)產(chǎn)和行為稅合并申報(bào)里面,點(diǎn)進(jìn)去申報(bào)
我是補(bǔ)報(bào)去年的印花稅,印花稅采集完了,但是申報(bào)不了,不知道是不是操作有誤,具體步驟請(qǐng)老師告知
就是我說(shuō)的這樣操作的,你的時(shí)間沒(méi)有選錯(cuò)吧
我做的是21 ,22年補(bǔ)繳的印花稅,做完了稅源采集沒(méi)有申報(bào)信息
做了稅源采集后,你直接點(diǎn)申報(bào)就會(huì)有數(shù)據(jù)了,我上個(gè)月才做了21年的補(bǔ)申報(bào),也是這樣操作的,有數(shù)據(jù)呀
我是要補(bǔ)報(bào)22~22年的印花稅,稅款屬期點(diǎn)按次申報(bào)(屬期為當(dāng)天)是這樣嗎?申報(bào)日期是自動(dòng)的今天時(shí)間6.7 ,接著再點(diǎn)印花稅稅源采集,接著再怎么操作?
稅款屬期點(diǎn)按次申報(bào)(屬期為當(dāng)天)是這樣,點(diǎn)印花稅稅源采集,再跳轉(zhuǎn)點(diǎn)申報(bào)就可以了,你申報(bào)時(shí)日期選2022年1月到12月就可以,
申報(bào)時(shí)的日期標(biāo)了紅*改不了,自動(dòng)顯示了今天的時(shí)間。
這個(gè)沒(méi)事,不用改,申報(bào)的時(shí)候會(huì)有個(gè)時(shí)間,你填去年的就可以了