你好,以前的應(yīng)收應(yīng)付款,不要去管它,原因是你無法查實(shí)他的真實(shí)性
實(shí)際工作中我遇到了一個實(shí)戰(zhàn)的問題,我新入職一家小規(guī)模公司,2020年5月份申報(bào)19年匯算清繳時,只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬,只交納了所得稅,也沒有交增值稅等,實(shí)際去年的賬上并沒有做這筆無票收入,現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預(yù)收賬款呢,請問,1.這調(diào)整表上的無票收入的分錄需要處理嗎?2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢?還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬,應(yīng)付賬款有家20萬的掛賬,實(shí)際已經(jīng)付清款了,當(dāng)初付款時直接做到主營業(yè)務(wù)成本了,沒有收到發(fā)票,實(shí)際收到發(fā)票后又記入成本,第一次遇到這種情況,怎么處理這事
1、預(yù)收賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系到,未發(fā)貨未開票給對方,應(yīng)該如何處理賬務(wù)呢?做不開票銷售收申報(bào)相關(guān)的稅費(fèi),還是做營業(yè)外收入呢?需要什么手續(xù)呢,只做股東會決議可嗎? 2、預(yù)付賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系,未開票給我們,有些發(fā)一部分的貨給我們,有些未發(fā)貨給我們,本單位應(yīng)該如何把賬務(wù)處理好呢? 3、應(yīng)收賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系統(tǒng),我公司已發(fā)貨已開票給對方,本公司應(yīng)該如何把賬務(wù)處理好呢? 4、有限責(zé)任公司:資本公積轉(zhuǎn)增為實(shí)收資本,自然人股東需要繳納個人所得稅嗎
2005年末未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表反映的應(yīng)收賬款項(xiàng)目為借方210萬元,其他應(yīng)收款項(xiàng)目為借方余額16萬元,應(yīng)付賬款項(xiàng)目貸方余額80萬元,預(yù)收賬款項(xiàng)目為貸方余額36萬元,其中,應(yīng)款項(xiàng)目和預(yù)收賬款項(xiàng)目的明細(xì)項(xiàng)目列示如下(單位:萬 應(yīng)付賬款--a公司金額60萬元 應(yīng)付賬款--b公司金額—18萬 預(yù)收賬款一f公司2 1萬元 預(yù)收賬款一g公司10萬元 針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的上述情況,如果不考慮審計(jì)重要性水平、注冊會計(jì)項(xiàng)分別應(yīng)提出何種審計(jì)處理建議,若需提出調(diào)整建議,請列出審計(jì)調(diào)整分錄。
請問,我手上一家公司是買的,買前更名前的法人公司開了9萬左右的發(fā)票,實(shí)際款甲方?jīng)]付,但當(dāng)月之前會計(jì)直接入了回款庫存現(xiàn)金,變更后現(xiàn)在應(yīng)收賬款也無余額,現(xiàn)在甲方付款一定要付到當(dāng)時開票的公司(現(xiàn)已變更法人和公司名)這種情況如果我收款了如果處理?
1、衡信會計(jì)師事務(wù)所的負(fù)責(zé)審計(jì)華信食品股份有限公司2020年財(cái)務(wù)報(bào)表,注冊會計(jì)師王某審計(jì)時發(fā)現(xiàn)有一筆預(yù)收大風(fēng)公司113000的貨款,產(chǎn)品已發(fā)出,成本45000元,但華信食品股份有限公司沒有做任何賬務(wù)處理。請指出上述賬務(wù)處理中存在的問題,并做出審計(jì)調(diào)整分錄。。請指出上述財(cái)務(wù)處理中存在的問題,并作出審計(jì)調(diào)整分錄。存在問題分析提示:根據(jù)<企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,采用預(yù)收賬款銷售方式,應(yīng)于()時確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn),判斷該筆交易是否符合收入的確認(rèn)條件,是否應(yīng)當(dāng)確認(rèn)銷售收入的實(shí)現(xiàn)。如果應(yīng)當(dāng)確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn),寫出確認(rèn)收入的會計(jì)分錄;2.ABC公司2020年12月資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”數(shù)額為1584000元,應(yīng)收賬款總賬余額1600000元,壞賬準(zhǔn)備相應(yīng)明細(xì)賬余額16000元,應(yīng)收賬款Z公司明細(xì)賬有貸方余額180000元,經(jīng)查系Z公司的預(yù)付賬款,尚未履行供貨合同。該公司按應(yīng)收賬款余額的1%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。請問:資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目的列報(bào)是否正確,說明理由。如果不正確,“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目正確的列報(bào)是多少?試著編寫審計(jì)調(diào)整分錄。以上作業(yè)上傳微助教
股權(quán)變更什么情況下要交個人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細(xì)?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時,計(jì)提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老板提供了真實(shí)的應(yīng)收和應(yīng)付單位及金額,其他的掛帳需要調(diào)整掉
關(guān)鍵是你現(xiàn)在無法查實(shí)它的真實(shí)性,也無法上聯(lián)系對方對賬。沒法整
如果是確認(rèn)是無法收回的應(yīng)收賬款,可以調(diào)整到營業(yè)外支出嗎?還是壞賬損失
直接計(jì)入營業(yè)外支出-壞賬損失
可以稅前扣除嗎
這個是沒法稅前扣除的