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公司有一輛車 原值100萬,已經(jīng)提折舊50萬?,F(xiàn)在車抵材料款給對方了抵了90萬,請問賬務(wù)怎么做?需要詳細(xì)的分錄

2023-06-05 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-05 11:13

清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理50 ??? ? ??累計折舊50 貸:固定資產(chǎn)100 變賣 借:應(yīng)付賬款 90萬 貸:固定資產(chǎn)清理/營業(yè)外收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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