您好,調(diào)賬分錄 借:銷售費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
老師11月份做錯一筆怎么調(diào)賬呢?之前做的借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸銷項稅,之前這筆做錯了,本來應(yīng)該做借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
老師,本來是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 但是我寫錯成 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 跨年了怎么調(diào)整呢
老師,二月有一筆錯帳,借 銷售費(fèi)用貸銀行 應(yīng)該是 借其他應(yīng)收款 貸銀行 這個月怎么調(diào)整
老師,本來是借 應(yīng)付50,貸 銀行存款,結(jié)果分錄做錯,做成借成本50貸銀行 這個怎么改呢
老師 之前有一次分錄做錯了 本來應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸銀行存款 結(jié)果寫成了 借銷售費(fèi)用 貸銀行存款 能不能直接 再做一筆分錄,借管理費(fèi)用 貸銷售費(fèi)用??
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認(rèn)的進(jìn)項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
您好, 不好意思,寫反了。借:預(yù)付賬款(正) 借:銷售費(fèi)用 (負(fù))