同學(xué),你好 你這個(gè)分錄已經(jīng)平了
老師,個(gè)人和公司借款,之前是其他應(yīng)收款,現(xiàn)在個(gè)人打進(jìn)來(lái)比之前借的多,分錄怎么寫(xiě)更好呢? ①借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款(沖掉之前借的部分) 貸:其他應(yīng)付款(多打進(jìn)來(lái)的部分) ②借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:其他應(yīng)付(多付的部分) 貸:其他應(yīng)收
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們代賬做分錄,員工報(bào)銷(xiāo),借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,為何要其他應(yīng)付款過(guò)渡呢,不能直接借:費(fèi)用,貸,銀行存款嗎
公司對(duì)公賬戶(hù)有4000元要轉(zhuǎn)賬給法人個(gè)人賬戶(hù),這個(gè)分錄可以這樣寫(xiě)嗎? 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)付款–法人 貸:其他應(yīng)付款–法人 借:管理費(fèi)用–報(bào)銷(xiāo)款
之前從公戶(hù)提到法人個(gè)人賬號(hào)再轉(zhuǎn)給出納做日常支付用?已經(jīng)這么做了,我可以這么做嗎? 借:其他應(yīng)收款——法人 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)收款——出納 貸:其他應(yīng)收款——法人 報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款——出納
老師,之前老板買(mǎi)的辦公用品墊付的錢(qián)我做的是其他應(yīng)付款,借:管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,后面報(bào)銷(xiāo)是借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款,我這不會(huì)做分錄了。
民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度:購(gòu)買(mǎi)了打印機(jī)配件550元“打印機(jī)定影組件套裝及紙張傳送措輪”,需要計(jì)入這個(gè)打印機(jī)的原始入賬金額嗎
老師 應(yīng)收賬款貸方期末有余額,要怎么處理
為什么一人有些責(zé)任公司是無(wú)限連帶責(zé)任
去稅局代開(kāi)私家車(chē)租用給公司使用的發(fā)票,需要準(zhǔn)備哪些資料,可以年底去代開(kāi)嗎,還是要合同簽訂就去開(kāi)
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要做24年的匯算清繳,之前做了一筆8萬(wàn)的暫估,收不到發(fā)票了,現(xiàn)在要怎么操作呢。要怎么調(diào)賬呢
企業(yè)所得稅方面需要視同銷(xiāo)售調(diào)增收入:100元;調(diào)增成本:70元;同時(shí),視同銷(xiāo)售調(diào)整產(chǎn)生的納稅調(diào)增30元也可以稅前扣除,需要進(jìn)行納稅調(diào)整。 問(wèn)題:產(chǎn)生的納稅調(diào)增的30元為什么可以稅前扣除?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)報(bào)名是一定要先采集嗎
老師您好,員工聚餐摘要怎么寫(xiě)?還有股東個(gè)人付的錢(qián),怎么做賬?
有限公司和有限責(zé)任公司,有區(qū)別嗎
認(rèn)繳制未實(shí)繳股權(quán)轉(zhuǎn)讓除了需要交未分配利潤(rùn)股東比例個(gè)人所的稅,實(shí)收資本這塊還需要交稅嗎
其他應(yīng)付和其他應(yīng)收?老師是不是看錯(cuò)了
同學(xué),你好 對(duì)沖就行了 借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款