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沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,只有銀行流水收支,需要繳納增值稅嗎?報(bào)稅時(shí)怎么填寫

2023-06-02 16:59
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-02 17:01

你好,你實(shí)際上是收入的話就要申報(bào)繳納了??茨氵@個(gè)流水,到底是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的?

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你好,你實(shí)際上是收入的話就要申報(bào)繳納了??茨氵@個(gè)流水,到底是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的?
2023-06-02
你好,你的填寫是填寫什么呢?
2020-12-04
同學(xué)好 可以認(rèn)證入賬,作為待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。報(bào)增值稅時(shí)需要申報(bào)。
2021-08-06
同學(xué),你好 增值稅經(jīng)計(jì)算為應(yīng)交的,則: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 3.月末,增值稅經(jīng)計(jì)算為多交的,則: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 收到退庫時(shí)(抵減以后期間應(yīng)交增值稅的,無需編制會(huì)計(jì)分錄): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2024-03-03
填寫在附表二三十五欄里面,不需要交。
2021-06-09
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