你好;? 報表上面; 你說的是22年年報里面嗎? ?
老師好,我問一下,我2022年3月稅務(wù)局查到我的進(jìn)囗汽車,增值稅和附加稅,所得稅都補(bǔ)上了,5月份才開發(fā)票,現(xiàn)在要做負(fù)數(shù),增值稅表一怎么填
老師 我們是一般納稅人的運(yùn)輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開了車子的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 還認(rèn)證了 今年4月被稅務(wù)局風(fēng)險檢測到了 這個發(fā)票就在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報表從去年就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務(wù)處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務(wù)處理修改下嗎
網(wǎng)上說納稅調(diào)整欄只有稅務(wù)局查賬后需要調(diào)整賬目才需要填寫 我們公司2021年年末有一筆預(yù)收賬款掛賬 沒做收入 沒開發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開了發(fā)票 稅務(wù)局查賬說是收入延遲交稅了 要補(bǔ)滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報表 我就想是不是需要在2021年12月份申報表里的納稅調(diào)整欄填寫收入正數(shù) 在2022年4月份申報表里納稅調(diào)整欄填寫負(fù)數(shù) ?因?yàn)楫吘刮?022年四月份開了發(fā)票 交了稅了
老師咨詢下2022年7月,銷售了一臺汽車,現(xiàn)在被國稅局查出發(fā)票低開需要補(bǔ)交稅金,要求更正去年7月份的申報表,要補(bǔ)交164000,報表上我要怎么填寫
老師們好!有個問題咨詢一下,今年9月沖紅了去年開出的兩張普通發(fā)票,1張是去年開出時稅率是免稅的,9月沖紅后重開稅率1%普通發(fā)票,1張是去年開出時稅率是3%的,9月沖紅后重開稅率是1%普通發(fā)票。去年是季度不達(dá)30萬不用交稅。今年第三季度達(dá)30萬正常交稅。上月申報增值稅因?yàn)槎惵蕦Σ簧?,稅局要求我更正去年的申報,所以?shí)際要交的稅費(fèi)跟我實(shí)際賬上的稅費(fèi)要多。我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
資產(chǎn)管理公司,就是長期二房東,一般要交哪些稅?有哪些優(yōu)惠或者可抵扣的?毛利率一般是多少正常?如果房東住房一年租給個人10萬,租給A公司3萬,A公司再轉(zhuǎn)租給個人7萬一年,是否屬于合理避稅?
我們是賣空調(diào)的公司。我們公司最近搞一個活動。就是買一臺新空調(diào)。拿舊的來置換,可以申請補(bǔ)貼。500元。如果我在談訂單的時候,直接便宜500元給客戶,和到時候客戶買了空調(diào),我再拿現(xiàn)金補(bǔ)貼給他500元,賬務(wù)處理上有什么區(qū)別?
老師,請問我企業(yè)需要融資,準(zhǔn)備的材料要求有產(chǎn)權(quán)證照或證明,我企業(yè)有a執(zhí)照和b執(zhí)照,b執(zhí)照有房產(chǎn)證,a執(zhí)照沒有房產(chǎn)證,a執(zhí)照需要融資,我這個產(chǎn)權(quán)證明應(yīng)該怎么整
房東出租住房給個人一年12萬,需要繳納哪些稅?具體多少錢 房東如果先出租房子給A公司2萬一年,A公司再轉(zhuǎn)租給個人一年10萬,這樣雙方需要交多少稅 這個辦法減稅是否可行?
請問老師小規(guī)模納稅人可以用個人微信掃碼收款嗎?
關(guān)于商業(yè)匯票,對的,我看之前前任再做都沒用到票據(jù),所以迷茫,我們只做內(nèi)賬
你好老師,舉個例子,我這個是老公司,然后需要重新建賬,我們課堂上老師講的是根據(jù)科目余額表來登記這個期初余額,但是你像這個應(yīng)收賬款還有其他應(yīng)付款有很多明細(xì)科目這樣的,我該怎么處理?怎么新建余額
請問老師企業(yè)停業(yè)后,土地環(huán)保治理費(fèi)用發(fā)生,土地出售轉(zhuǎn)讓時,計算各項(xiàng)稅款時可以扣除嗎?
老師,比如自制半成品A,訂單5000個,領(lǐng)料數(shù)量加了損耗率2%,預(yù)計用量是5100,實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量是5106,請問我怎么核算
老師,請教一下,小規(guī)模納稅人技術(shù)咨詢服務(wù)公司能開6%的普票嗎?
是的,國稅局要求我更正2022年7月的申報表
你好; 那你 就在22年 一般收入明細(xì)表里面? 去寫 ; 到時資產(chǎn)處置損益里面也得寫的 (利潤表里面? ?)
增值稅申報表里沒有一般收入明細(xì)
你好; 說的是你年報里面 ;? 年度匯算里面 ;如果你改增值稅的話;還是和你之前貨物欄次? - 13%欄次里面去報??