你好,是的,這個是需要交稅的。
我們是小規(guī)模合作社,甲方讓我們給他們治理鹽堿地,給我們種植服務費,所有投資收入都慧我們合作社。我們收的種植服務費甲方讓我們寫現(xiàn)代服務 農(nóng)機服務,那增值稅率是多少呢?
老師,我們合作社給別的企業(yè)治理鹽堿地開發(fā)。對方要求我們給他提供農(nóng)機服務發(fā)票,他給我們服務費,我們收的這筆農(nóng)機服務費記入哪個科目呢,我們種植這片地,所有費用,收入都是我們合作社自己出,也就是我們種植這片地的同時也是給他治理鹽堿地了秋收后收入我又得記入哪個科目呢,這個秋收收入屬于我們合作社自產(chǎn)自銷的免稅收入嗎?
老師,甲合作社給乙合作社治理鹽堿地,乙合作社給甲服務費,乙負責種植,乙種植期間所有費用,投資和秋收都歸乙所有,只是秋收后乙給甲提供2噸大米,無論收入多少都歸乙所有。那乙收取甲方的服務費怎么核算呢
甲合作社給乙合作社治理鹽堿地,乙合作社給甲服務費,甲負責種植,甲種植期間所有費用,投資和秋收都歸甲所有,只是秋收后甲給乙提供2噸大米,無論收入多少都歸甲所有。那甲方收取的服務費和秋收收入怎么核算呢
老師,甲合作社給乙合作社治理鹽堿地,wh要求甲給種植水稻,乙給甲分期支付服務費,甲種地期間的所有費用和支出都是由甲負責,秋收收入也由甲負責,秋收后甲給乙提供4千斤大米。賠賺都歸甲,甲收到的服務費和秋收后自產(chǎn)自收的收入能放到一起核算嗎
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復入賬了怎么辦
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
稅法認壞賬嘛老師。謝謝
老師,我們跟別人合作,因為有個產(chǎn)品要用到木桶,然后是別人出錢跟我們買這個桶,最終這個桶是別人的,然后這個桶錢是其他收入嗎?老板不想繳稅不走公司,想直接打錢給我,說給我當備用金,可是我這樣屬于坐支啊?對也不利吧?然后老板說不行我收到錢了直接轉(zhuǎn)給他?可是他是公司法人,我是財務,我跟他賬戶往來多了也不好吧?因為我們是工程的,很亂,我不想我個人賬戶跟法人和公司賬戶太多牽扯
老師,請問研發(fā)費加計扣除審核時,人工支出數(shù)據(jù)的審核要怎么做呢,謝謝
老師好!憑證附件有多張,怎么編制,麻煩老師指導
老師,我們公司以前年度的土地增值稅滯納金在今年交了,是不是還要做以前年度損益調(diào)整啊,要不要改以前年度財務報表之類的
注銷外經(jīng)證流程,我準備資料有哪些?先去經(jīng)營地稅務局還是施工地稅務局辦理?
老師,那不也是提供種植服務嗎,不應該是免稅的嗎
你好你這個是治理鹽堿地,這個是屬于施工的。
老師,合同簽的就是種植水稻。
你好,如果是種植服務的話是免稅的。
就是邊用種植水稻來治理,甲企業(yè)定期給我們服務費,我們負責肥,種子等所有一切費用都由我們合作社出,秋收都歸我們合作社所有,只需提供給甲企業(yè)2噸大米,賠賺都是我們合作社自己的。
老師,只是甲企氣每晌地給我們服務費,定期撥付給我們,比如,插完秧,給一筆,苗出齊后再給一筆等。其余所有一切都是我們自己投資種他們的地,那我們秋收收入屬于我們合作社自產(chǎn)自收農(nóng)產(chǎn)品嗎?
你好,這樣子的話其實相當于是付租金的
老師,是甲企業(yè)給我們服務費,我們種他的地,收入也歸我們。甲就是為了治理鹽堿地,他們有補貼。
你好,這樣子的話,你可以當自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品。
老師,那我收取的服務費和年末收入能在一起核算嗎?
你好,你在主營業(yè)務收入分2級科目核算。
老師,服務費增值稅和所得稅是不免稅的,秋收收入增值稅和所得稅是免稅的吧?
你好,是的就是你理解的這樣。
老師,那所得稅一個免一個不免,在一起核算不都得交稅嗎?增值稅都行了,因為增值稅自己填寫自己得行次,關鍵所得稅不行啊
你好,所的稅也是可以在匯算清繳的。上面填不征收收入的呀。
老師,那不是有免稅的項目和有不免稅的項目,要是在一起核算就都不能享受免稅了嗎?
你好,沒有說不能享受,但是你要分別核算。如果說不能分別核算就不免稅。
老師那你說我這個情況需要分別核算嗎?
你好,你想省點稅就得要。分別核算了