您好,這個(gè)情況是正常的了這個(gè)

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(已抵減)上個(gè)月賬上做多了,紅沖到了下個(gè)月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(待抵減)嗎
老師我想問下稅務(wù)系統(tǒng)納稅繳費(fèi)信用管理評(píng)級(jí)那個(gè),評(píng)A,B是看扣分判級(jí)標(biāo)準(zhǔn)評(píng),還是看指標(biāo)評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證未稽核還不能做出口退稅 吧
老師好,我們是出口公司,現(xiàn)在國(guó)外一個(gè)公司當(dāng)中介給我們產(chǎn)品介紹其他公司,我們公司需要給這個(gè)介紹中介公司出服務(wù)費(fèi),這個(gè)服務(wù)費(fèi)需要我公司代繳納增值稅嗎?
老師 我們清理固定資產(chǎn)車輛 我們給個(gè)人也開了發(fā)票 二手公司也開了發(fā)票。我們按我們公司開出的入賬就可以了吧
老師您好,請(qǐng)問微信支付給員工的工資,需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
對(duì)方賬戶打美元到我們對(duì)公戶,我們需要怎么操作?我們沒有美元賬戶能接收嗎?
先報(bào)銷后補(bǔ)票可以嗎?
老師,出口退稅率由13%改為9%,有什么不好后果
小規(guī)模納稅人專票也能用對(duì)吧


稅務(wù)局截圖是電子專用發(fā)票,而會(huì)計(jì)收到是紙質(zhì)發(fā)票。正常嘛?
截個(gè)圖我看看票號(hào)一樣不
票號(hào)一樣的。所有內(nèi)容都一樣,
那就是沒關(guān)系,有可能是后期改了
后期如果改了,那我收到的紙質(zhì)發(fā)票應(yīng)該需要換的,對(duì)吧?
對(duì)的,是這個(gè)意思的
是稅務(wù)局系統(tǒng)不一樣嘛?目前問對(duì)方會(huì)計(jì)說沒開過紙質(zhì)發(fā)票
輸入錯(cuò)誤,沒開過電子發(fā)票
對(duì)的,有可能是這樣的
目前對(duì)方稅務(wù)讓寫業(yè)務(wù)真實(shí)性說明,這份說明怎么寫好呢?確實(shí)是真實(shí)的。款匯過去了,發(fā)票也給開了
說明的原因還是啥