你好,是的,是這樣的
老師,員工出差 吃的飯記做差旅費,但是她請客戶吃的記業(yè)務(wù)招待費對吧
老師,領(lǐng)導(dǎo)和員工還有一個客戶一起吃飯,是算?管理費用-福利費,還是銷售費用-招待費
員工中午吃飯開的餐飲發(fā)票 坐福利費還是招待費
老師好,請臨時工,還給她們訂快餐吃,快餐屬于業(yè)務(wù)招待費還是員工福利費?
公司請客吃飯的餐飲費是掛招待費 還是可以掛福利費 因為也有員工聚餐的吃飯費用
欠費補(bǔ)繳,分錄的二級科目設(shè)什么,應(yīng)交稅費設(shè)二級
我們是4S店,客戶抽獎,車子指導(dǎo)售價是12萬,但是最終以5萬出去,開票就按照五萬來開的話,可以?稅務(wù)要求我們寫情況說明
老師,我們是一般納稅人,公司購買房子作為辦公室,可以喊放開開專票來抵扣嗎?
老師請問企業(yè)證券交易怎么申報增值稅。有虧損有盈利是沖抵后有盈利才交嗎。
您好,老師。請問公司印花稅是季度申報的。公司7月,8月無銷售額,9月份不含稅銷售額是1200元。1200x萬分之三稅率÷2=0.18元,請問老師,到時做9月份的賬用不用計提0.18元印花稅呢?到10月份申報第3季度印花稅時,低于1元,又不扣款
銀行回單上,欠費補(bǔ)繳,付款方是我,收款方?jīng)]有顯示是誰,怎么做分錄,欠的不是稅費吧,是欠銀行的還是稅費,入其他應(yīng)付款吧
請問老師,假設(shè)股東1分紅70,股東2分紅30,但是股東1未達(dá)到分紅條件,不分紅,請問會計分錄應(yīng)該怎么寫?
你好。公司是5月份成立的,6月份的工資是通過勞務(wù)派遣平臺發(fā)薪的,公司對公轉(zhuǎn)給勞務(wù)派遣公司,這次支出怎么做分錄
老師,24.6勾選認(rèn)證了一張進(jìn)項發(fā)票,但是24.6一直到25.9中間一直沒有營業(yè)收入,這個進(jìn)項就一直在期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣欄,這個有什么影響嗎?
老師我今天報8月份的個稅,系統(tǒng)提示說【綜合所得個人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報表】為累計申報,系統(tǒng)檢測到您稅款所屬期為【6】月的申報數(shù)據(jù)發(fā)生了變動,請同步更正【6】月后的申報 數(shù)據(jù)。,導(dǎo)至我8月份的個稅沒法提交,6月份的數(shù)據(jù)我沒改過,是不是我6月份有兩上員工是有在別的地方拿工資的,在我們這邊也是按工資薪金給人家申報的,兩邊加起來肯定是超了的,扣除都是選了5000,是不是這樣就過不了,那人都走了,要是改了的話,要扣稅只能是公司承擔(dān)了