您好 按照支付的人民幣金額做賬就可以了啊
老師,公司做貨運代理的,從人民幣賬戶購匯美金付海運費,收到人民幣發(fā)票,我前期6個月都是做如下分錄,購匯:借:銀行存款-美金賬戶,貸:銀行存款-人民幣賬戶,付海運費:借:主營業(yè)務(wù)成本(發(fā)票金額),貸:銀行存款-美金賬戶(按發(fā)票金額人民幣入賬),我是不是分錄做錯了,應(yīng)該怎么調(diào)整
:新開的小規(guī)模外貿(mào)公司,剛做好了對外經(jīng)營者備案,開立了銀行基本戶與美元外幣戶,主要是替非洲一老客戶采購空調(diào),家電,燈具等電器產(chǎn)品。原先是客戶打款到工廠,工廠報關(guān)出貨后客戶打傭金款到我個人帳戶?,F(xiàn)在想用公司外幣帳戶收客戶美金貨款、運雜費與應(yīng)付傭金后結(jié)匯人民幣再轉(zhuǎn)貨款與運朵費給工廠與貨運代理,這樣與客戶,工廠簽訂三方協(xié)議,由我公司代收代付貨款,工廠報關(guān)出貨給客戶,我公司收取相應(yīng)比例服務(wù)傭金,這樣的代收代付操作合規(guī),可行嗎?
我是外貿(mào)企業(yè),付給貨代公司運費,怎么做賬呢?貨代公司發(fā)票備注欄目備注了提單號和美金的金額,但是貨代運費金額是人民幣,這個怎么做賬
應(yīng)收賬款5500,有500是貨代費??蛻糁桓读?000元,客戶自己支付了500貨代費給貨代公司,報關(guān)單和出貨資料都做的是5500元,500貨代費要怎么做賬呢?出貨金額是5500,收款金額是5000。
外貿(mào)企業(yè)出口了一批貨,銷售合同寫的10萬人民幣,并收到了客人匯來的10萬人民幣。出口成交方式是cif。其中報關(guān)單上運費是8000元,保費是1000元。1.這個時候外貿(mào)企業(yè)怎么記賬? 后來客人有將這個運費8000元單獨匯給外貿(mào)企業(yè),2..這個時候外貿(mào)公司怎么記賬? 3.保費1000元貨代公司不收外貿(mào)企業(yè)相當于免費了,但是報關(guān)單上有體現(xiàn),3.請問外貿(mào)企業(yè)怎么記賬? 保費1000元貨代公司未收,但是報關(guān)單上有體現(xiàn)
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
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這個是cig價格里的那個金額,是不是付款的時候掛其他應(yīng)收-運費,等確認收入的時候再沖銷掉呢?我不會
cig價格里的那個金額?不太明白您的意思
報關(guān)單金額9000美元,這是cud價格,運費1000美金,這個付貨代公司1300美金運費,怎么做賬,說下分錄,付給貨代公司除了1300美金,還有人民幣的運費1000元,這個怎么做賬
一般只有fob cfr cif價格 沒有cud價格啊
打錯了就說cif
借:其他應(yīng)收款--海運費 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款 ?貸:主營業(yè)務(wù)收入--出口業(yè)務(wù)收入 不含海運費 出口后收回外匯貨值及海運費 ?借:銀行存款 貸:應(yīng)收外匯賬款? 貸:其他應(yīng)收款--海運費?
謝謝,還有個問題,這一個訂單會分兩三次收到外國客戶的錢,我什么時候給他們確認收入呢,申報的時候是收到美金就確認收入嗎
報關(guān)單上的出口月份就一次性確認收入 不是根據(jù)收到客戶款項
沒收到的款項掛往來確認收入嗎?那退稅是收到進票的時候再確認碼
沒收到的款項掛往來確認收入 退稅是收到進票的時候再確認 是的
問題1:為什么我下載的報關(guān)單,出口日期是空著的,申報日期是有日期的,這個申報日期和出口日期是一樣的嗎?我按照出口日期的月份確認收入就可以了是嗎?問題2:收到進票,確認庫存和進項,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,進項轉(zhuǎn)入出口退稅是這樣做賬務(wù)處理嗎?
報關(guān)單上的申報日期是指報關(guān)單提交海關(guān)的日期,而出口日期是指實際出口貨物的日期。申報日期通常在出口日期之前 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出), 貸:應(yīng)交稅費 —應(yīng)交增值稅(出口退稅)
借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額), 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出), 貸:應(yīng)交稅費 —應(yīng)交增值稅(出口退稅)。 到出口退稅款,會計分錄如下: 借:銀行存款, 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅
謝謝,那我按照報關(guān)單上面的出口日期開確認收入是嗎?
按照報關(guān)單上面的出口日期 確認收入 是的
我把整個確認收入的分錄寫一下幫我看下對不對。1.確認收入:借:銀行存款 貸:主營收入 (不含運費)其他應(yīng)收款-海運費 2.收到海運費發(fā)票支付海運費:借:其他應(yīng)收款-海運費 貸:銀行存款 3.收到國內(nèi)供貨商發(fā)票:借:庫存商品 應(yīng)交稅費增值稅進項稅額 貸銀行存款 4.借:主營成本 其他應(yīng)收款-出口退稅貸:應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)交出口退稅
后面還有收到出口退稅款項得分錄
是的,我收到進項發(fā)票是計入庫存商品嗎?那我覺得我是不是做的不對,因為庫存商品沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本呢?麻煩老師詳細介紹一下,沒有提問機會了
是的 出口銷售后要結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 然后把收到退稅款分錄寫上 其他還有收到費用 計提工資 社保之類的分錄 這些您都會的吧