同學(xué) 1)相關(guān)費用發(fā)生時: ??? 借:研發(fā)支出——費用化支出??????????????? 40 000 000 ??????????????? ——資本化支出??????????????? 60 000 000 ??????? 貸:原材料????????????????????????????????????? 50 000 000 ??????????? 應(yīng)付職工薪酬??????????????????????????????? 20 000 000 ??????????? 銀行存款??????????????????????????????????? 30 000 000 (2)期末: ??? 借:管理費用???????????????????????????? 40 000 000 ??????? 無形資產(chǎn)???????????????????????????? 60 000 000 ??????? 貸:研發(fā)支出——費用化支出??????????????????????? 40 000 000 ??????????????????? ——資本化支出??????????????????????? 60 000 000 任務(wù)六直接提交
某企業(yè)自行研究開發(fā)一項新產(chǎn)品專利技術(shù),在研究開發(fā)過程中發(fā)生材料費40萬元,人工工資10萬元,以及其他費用30萬元,總計80萬元,其中,符合資本化條件的支出為50萬。元,期末,該專利技術(shù)已經(jīng)達到預(yù)定用途
3、2019年3月2日,東方股份有限公司自行研究開發(fā)一項新產(chǎn)品專利技術(shù),在研究開發(fā)過程中發(fā)生材料費4000萬元、人工工資1000萬元以及其他費用3000萬元,總計8000萬元,其中符合資本化條件的支出為5000萬元,期末,該項專利技術(shù)已經(jīng)達到預(yù)定用途。(1)支付(2)結(jié)轉(zhuǎn)。做會計分錄
某企業(yè)自行研究開發(fā)一項新產(chǎn)品專利技術(shù),在研究開發(fā)過程中發(fā)生材料費5,000萬元,支付職工薪酬2,000萬元,一擊存款支付其他費用5,000萬元總共12000萬元,其中符合資本化條件的支出為5,000萬元,剩余部分屬于費用化支出,期末該專利技術(shù)已經(jīng)達到預(yù)定用途,做會計分錄。
、某公司自行研究開發(fā)某項專利技術(shù),在研究過程中發(fā)生材料費40000元、人工工資20000元,以及其他費用20000元,總計80000元。在開發(fā)過程中,發(fā)生材料費20000元人工工資10000元,以及其他費用20000元,總計50000元,全部符合資本化條件。年末,該專利技術(shù)已經(jīng)達到預(yù)定用途。要求:編制上述業(yè)務(wù)的會計分錄。
某企業(yè)自行研究開發(fā)一項新產(chǎn)品專利技術(shù),在研究開發(fā)過程中發(fā)生材料費3000萬元、職工薪酬1000萬元,以及其他費用4000萬元,總計8000萬元,其中,符合資本化條件的分?jǐn)偲谙拊谥С鰹?000萬元,期末,該專利技術(shù)已經(jīng)達到預(yù)定用途。則無形資產(chǎn)的人賬成本為多少萬元。計算過程
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費稅稅負逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報表嗎?都需要調(diào)整哪些報表?
工商年報中:股東及出資信息中,認(rèn)繳時間是寫營業(yè)執(zhí)照注冊時間嗎
老師好,我想問一下,視同銷售收入在匯算清繳的時候除了填附表,主表里面的營業(yè)收入要加進去嗎?
老師,我問一下當(dāng)期損益是什么意思啊,包含哪些科目啊
我想問一下我單位要付培訓(xùn)費,個人在稅務(wù)代開的發(fā)票2500元,其中增稅24.75,不含增值稅的收入是2475.25.我應(yīng)該按哪個數(shù)填收入代扣個稅
商務(wù)車智能駕駛系統(tǒng)1萬元, 進項票名稱(軟件*ADS 高階功能包)記賬時計入什么科目
老師,勞務(wù)公司,就是工資,沒有收到別的發(fā)票,匯算時是不是就調(diào)個工資薪金就可以了?
你好,我想讓推薦下出納審核票據(jù)的課?
老師請問,組織策劃費的開票稅目是什么?