你好,是的,按利潤的12%抵扣所得稅。剩余的在三年內(nèi)抵扣。
老師您好→下面這道題中8500-5000,這個5000是什么呢?這里不懂,麻煩老師幫看下,謝謝老師辛苦了(≧?≦)/! 武某是一家上市公司的員工,2019年12月份取得工資薪金所得8500元,其從中拿出2000元通過非營利的社會團(tuán)體捐贈給嚴(yán)重遭受自然災(zāi)害的家鄉(xiāng),則武某當(dāng)月計算個人所得稅的應(yīng)納稅所得額為()元。 A、73.5 B、1050 C、3500 D、2450 【答案】:D 【解析】:個人將其所得對教育、扶貧、濟(jì)困等公益慈善事業(yè)進(jìn)行捐贈,捐贈額未超過納稅人申報的應(yīng)納稅所得額的30%的部分,可以從其應(yīng)納稅所得額中扣除。捐贈限額=(8500-5000)×30%=1050(元);小于實際捐贈額2000元,所以稅前可以扣除的捐贈額為1050元。 則武某當(dāng)月計算個人所得稅的應(yīng)納稅所得額=8500-5000-1050=2450(元)。
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時銷項稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進(jìn)項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時銷項稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進(jìn)項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時銷項稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進(jìn)項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
你好老師,慈善總會屬于公益性組織嗎?匯算清繳填全額扣除,還是限額扣除
公司(律所)集體充值話費(fèi)可以95折,想讓員工通過公司充值,發(fā)票就可以開到公司,員工私卡支付折后充值的費(fèi),這個合法嗎?應(yīng)該怎么和員工說,
律師辦案費(fèi)用30%扣除是什么意思?
老師您好,錄取期初收入數(shù),然后本期收入金額數(shù)沒問題,但是本年累計金額不對是哪里出問題了?
老師好,日常工作中不抵扣勾選需要經(jīng)常用嗎?
抵押權(quán),動產(chǎn)/合同生效設(shè)立,登記對抗 不動產(chǎn)/登記設(shè)立,登記生效,登記對抗 這個對么?感覺書寫的好亂啊,不對的話,幫忙補(bǔ)充一下
老師,我想學(xué)習(xí)實操,財政會計,比如鄉(xiāng)鎮(zhèn),單位一類的,咱們學(xué)堂有嗎,老師發(fā)一下鏈接
幫我看一下這個怎么操作
老師好,我們有一筆服務(wù)費(fèi),上個月就已經(jīng)給對方開票了,但是人工成本這個月才拿來報銷,這種收入記在上個月成本記在這個月,這樣可以嗎?如果不可以的話,我是不是直接寄到差旅費(fèi)里就行了?但是那個服務(wù)費(fèi)的收入就沒有對應(yīng)的成本了。
工會經(jīng)費(fèi)交了幾年了,現(xiàn)在開始不交了,可以嗎
老師,我單位掛靠別人單位建筑公司,給別人結(jié)算的時候要有哪些附加才能付款結(jié)果呢,主要現(xiàn)在分包扯皮現(xiàn)象嚴(yán)重
填到限額扣除里面嗎?
匯算清繳的時候
對的,是的,需要這么做的。
咋有的說全額扣除,這個咋判定
你好,拿出政策來,他看哪一個政策可以全額扣除。
根據(jù)那個政策啊
稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)內(nèi):公益性捐贈支出在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分,允許企業(yè)所得稅稅前扣除; 超過稅前扣除比例12%:公益性捐贈支出超過利潤總額12%的部分,結(jié)轉(zhuǎn)后的三年內(nèi)允許企業(yè)所得稅稅前扣除。