你好 一般是等于的 但是如果當(dāng)年有使用過以前年度損益調(diào)整或直接調(diào)整過利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目 就是不能直接等于 此時(shí)可能要改資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)據(jù)才可以相等
未分配利潤(rùn)年初+凈利潤(rùn)不等于未分配利潤(rùn)年末數(shù),差額怎么找?
期末未分配利潤(rùn)減期初未分配利潤(rùn)等于本年度凈利潤(rùn)嗎
老師,19年的報(bào)表,凈利潤(rùn)加期初未分配利潤(rùn)等于期末未分配利潤(rùn),20年的報(bào)表凈利潤(rùn)加期初未分配利潤(rùn)不等于年末未分配利潤(rùn),是錯(cuò)那呢?
老師,19年的報(bào)表,凈利潤(rùn)加期初未分配利潤(rùn)等于期末未分配利潤(rùn),20年的報(bào)表凈利潤(rùn)加期初未分配利潤(rùn)不等于年末未分配利潤(rùn),是錯(cuò)那呢?
老師下午好!年初未分配利潤(rùn)加上以前年度損益調(diào)整家本年凈利潤(rùn)怎么不等于年末未分配利潤(rùn)
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計(jì)20萬,其中包括工資五險(xiǎn)一金10萬,服務(wù)費(fèi)6萬,合計(jì)預(yù)扣所得稅4萬,開具差額電子發(fā)票金額合計(jì)20萬,不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則按國內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進(jìn)項(xiàng)票四十萬工資表,這個(gè)四十萬全額交稅嗎
請(qǐng)問動(dòng)產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤(rùn)總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
如果有以前年度損益調(diào)整如何改
要想相等 需要把當(dāng)年你計(jì)入以前年度損益調(diào)整后轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的金額 加到 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初金額上
就是說如果有以前年度損益調(diào)整那么期初未分配利潤(rùn)加上以前年度損益調(diào)整,在加上本年凈利潤(rùn)等于期末未分配利潤(rùn),是嗎?
就是說如果有以前年度損益調(diào)整那么期初未分配利潤(rùn)加上以前年度損益調(diào)整,在加上本年凈利潤(rùn)等于期末未分配利潤(rùn),是嗎? 昨天好像忘記問是不是報(bào)表勾稽關(guān)系了,如果是的話,確實(shí)是這樣,資產(chǎn)負(fù)債表沒有調(diào)整期初的話
什么叫報(bào)表勾稽關(guān)系,我是想進(jìn)行所得稅匯算
就是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表直接關(guān)系
您你好,可能文字理解多樣,你是想這個(gè)計(jì)算用來做匯算那一塊? 如果是計(jì)算彌補(bǔ)虧損的話,匯算清繳的話,可能可彌補(bǔ)的虧損得看稅局的表,不完全等于會(huì)計(jì)報(bào)表和賬目余額 您匯算清繳報(bào)的財(cái)務(wù)年報(bào)的話,就是前面說的報(bào)表計(jì)算問題 如果都不是,可以再展開詳細(xì)說下,