你好,需要做相應申報表的更正
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報時,今年無購進的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務就是運輸費,那些進項的通行費入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進步從而進銷存數(shù)據(jù)準確嗎
申報表 應該怎么更正,是減少管理費用 增加貨幣資金嗎 老師
你好,之前工資,你是入賬管理費用??
是的 之前分錄 借:管理費用—工資 貸:應付職工薪酬,發(fā)放是 借:應付職工薪酬 貸:現(xiàn)金
你好,那資產(chǎn)負債表就是增加未分配利潤,增加貨幣資金 利潤表是減少管理費用?
好的老師,那交完稅怎么做賬務處理,這是21年的業(yè)務
你好,交完稅怎么做賬務處理 是繳納的企業(yè)所得稅??
是的 利潤高嗎 不是需要繳納企業(yè)所得稅嗎 老師
還是說個稅更正完 不用繳納稅費
你好,需要看具體情況,可能是不需要繳納所得稅的?
能給分析一下嗎 鄒老師
你好,比如之前虧損,調(diào)整之后仍然是虧損,就不需要繳納所得稅?
那不虧損 正常經(jīng)營的情況下就需要繳納所得稅是嗎 老師,交完稅的賬務處理呢
你好,匯算清繳繳納的所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
小微企業(yè)呢 沒有以前年度損益調(diào)整
你好,執(zhí)行小企業(yè)會計準則,匯算清繳繳納的所得稅 借:利潤分配—未分配利潤? ?,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
不是匯算清繳,是修改21年所得稅季報繳納稅款
你好,修改21年所得稅季報繳納稅款,也是這樣做分錄的?
你好老師,我調(diào)增了資產(chǎn)負債表的貨幣資金,減少了利潤表的管理費用,現(xiàn)在利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤對不上了,是是怎么回事?
你好,報表關系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)調(diào)整的金額?