您好 賬上也是按照一個(gè)點(diǎn)的征收率算
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度一報(bào)稅的,上個(gè)季度報(bào)稅小型企業(yè)免稅銷(xiāo)售額是286353.87.免稅銷(xiāo)售額是系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)的是8590.62,這一次報(bào)稅免稅銷(xiāo)售額是170297.03,系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)的是1702.97,那這二次跳的稅率算出來(lái)的怎么不一樣,上次是按3個(gè)點(diǎn)算的,這次是按1個(gè)點(diǎn)算的。應(yīng)該是按哪個(gè)稅率算啦。
老師,小規(guī)模開(kāi)了三個(gè)點(diǎn)的普票,現(xiàn)在政策3%減按1%個(gè)點(diǎn)計(jì)算,納稅減免申報(bào)表上的減免稅額我應(yīng)該是按照銷(xiāo)售額除以1.01再乘以0.02這樣算嗎
您好老師,小規(guī)模報(bào)增值稅的時(shí)候有個(gè)減免表,那個(gè)表什么情況需要填寫(xiě),這個(gè)季度小規(guī)模稅率減按1個(gè)點(diǎn)稅率開(kāi)的發(fā)票,這種需要把減免的兩個(gè)點(diǎn)稅率的填進(jìn)去嗎
小規(guī)模納稅人在季度申報(bào)時(shí)增值稅免稅額是按3個(gè)點(diǎn)彈出的,1季度記賬是按1個(gè)點(diǎn)記的,這種情況應(yīng)該怎么操作
老師, 小規(guī)模季度45萬(wàn)是不是免增值稅 ,現(xiàn)在季度收入是63萬(wàn) 怎么核算, 一個(gè)點(diǎn)的稅率
老師,出口未報(bào)關(guān),視同內(nèi)銷(xiāo)。出口銷(xiāo)售商品70美金,海運(yùn)費(fèi)260美金。收到外匯330美金。那我申報(bào)增值稅收入,我應(yīng)該申報(bào)的是70美金,還是包含海運(yùn)費(fèi)在一起的330美金呢?
郭老師,對(duì)方給我們開(kāi)票完就跑路了,聯(lián)系不上,稅務(wù)也聯(lián)系不上,我們那張發(fā)票放著有什么風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在怎么處理會(huì)比較,紅沖不了
小微廣告企業(yè),2024年9月份開(kāi)了專(zhuān)票,后面也繳納了增值稅168.71元及城建稅4.22元,后面11月份購(gòu)買(mǎi)方說(shuō)要沖紅,也紅沖未重開(kāi)。于2025年5月申請(qǐng)退稅,退稅到賬了。這個(gè)分錄怎么做啊
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退稅,增值稅主表是填應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額那里嗎
老師問(wèn)一下,從價(jià)計(jì)征和從租計(jì)征的稅率是多少
老師,建筑勞務(wù)開(kāi)票稅率多少,
老師?,2024年現(xiàn)12月有兩筆購(gòu)買(mǎi)二手設(shè)備,當(dāng)時(shí)有發(fā)票,可能是代開(kāi)普通發(fā)票,未付款,現(xiàn)在勾選時(shí)發(fā)現(xiàn)不見(jiàn)了,怎么辦
你好,我們公司2月份采購(gòu)了窗簾,然后預(yù)付了一部分的款做的預(yù)付賬款,3月份需要正常算費(fèi)用,但是沒(méi)有收到發(fā)票。應(yīng)該怎么做賬?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師,工程類(lèi)公司,酒的發(fā)票就17萬(wàn)多,都進(jìn)招待費(fèi)了,現(xiàn)在不愿意交稅,能不能現(xiàn)在開(kāi)票補(bǔ)酒的發(fā)票?
你好老師,利潤(rùn)負(fù)數(shù)30萬(wàn),會(huì)有什么問(wèn)題嗎 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入101萬(wàn),工資115萬(wàn)
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那我申報(bào)還是按一個(gè)點(diǎn)不含稅申報(bào)咯
是的?申報(bào)還是按一個(gè)點(diǎn)不含稅申報(bào)
我申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)啊 超過(guò)30萬(wàn)了季度
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具的專(zhuān)票還是普通發(fā)票?
未開(kāi)票收入
那填在主表第一欄 然后減免的2%填減免稅明細(xì)表 跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次就好了
無(wú)票收入填在哪欄
無(wú)票收入填主表第一欄就可以了啊?