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老師,我是小企業(yè)會計準則,企業(yè)所得稅匯算后,要補交一點所得稅,調(diào)整的是業(yè)務招待費,現(xiàn)在賬務怎么處理?怎么沒有以前年度損益調(diào)整這個科目啊

2023-05-22 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-22 16:38

要補交一點所得稅,你如果沒有這個科目,你可以借所得稅,費用貸,應交稅費,應交企業(yè)所得稅。

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快賬用戶8103 追問 2023-05-22 16:38

好的,謝謝老師

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快賬用戶8103 追問 2023-05-22 16:39

另外,小微企業(yè)企業(yè)所得稅匯算,業(yè)務招待費是必填項嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-22 16:41

?你好,你有發(fā)生就填,沒有發(fā)生可以不用填了。

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快賬用戶8103 追問 2023-05-22 16:43

好的,老師,謝謝!

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快賬用戶8103 追問 2023-05-22 16:45

老師,有個公司是小規(guī)模物業(yè)公司,現(xiàn)在租賃的工業(yè)廠房,然后再對外進行租賃,目前免租期,但我們投入了差不多一百萬進行了裝修改造,這個費用記什么科目好點?

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齊紅老師 解答 2023-05-22 17:01

你好!這個你計入長期待攤費用。

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快賬用戶8103 追問 2023-05-22 18:51

老師,這個裝修費按幾年攤銷合適?

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齊紅老師 解答 2023-05-22 19:27

您好,按剩余租賃期間攤銷

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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