借:資本公積2000 貸:實收資本2000
(1)經(jīng)有關部門批準資本公積20000元,轉增資本。(2)經(jīng)批準,將資本公積6萬元,轉增實收資本。做分錄
企業(yè)經(jīng)批準將資本公積12000元轉增資本,會計分錄
企業(yè)經(jīng)批準將盈余公積40000元轉增資本,會計分錄
6月24日,經(jīng)批準,將盈余公積金40000元和資本公積金17000元轉增為實收資本會計分錄
(7)經(jīng)批準,企業(yè)以資本公積30元轉增資本會計分錄
老師,給出納轉的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應發(fā)工資金額的0.5%計提?