你是什么科目成了負(fù)數(shù)余額

老師你好,我有個問題想請教您一下。我上月結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本余額是負(fù)數(shù)。當(dāng)月借方增加額是負(fù)數(shù)(上月有一部分結(jié)錯本月沖,沖完是個負(fù)數(shù)),貸方是正數(shù),我想問下登總賬時余額應(yīng)該怎么算?
老師你好,我想問一下,為什么工程施工確認(rèn)成本是通過這樣來確認(rèn)的?
親你好,我想問一下建筑工程公司的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
老師,你好我想問下,日常工作什么時候要結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,你好。我想問一下,月末結(jié)轉(zhuǎn)以后,管理費用社保費成了負(fù)數(shù),是怎么回事
超過三十人人,招幾個殘疾人是怎么計算的?招幾個殘疾人可以免交殘保金?殘疾人入職年限,入職時間有要求嗎,只有一個月入職過可以免殘保金嗎
你好老師請問往來負(fù)數(shù),是需要重分類,調(diào)表不調(diào)賬是嗎?是指給稅務(wù)申報的報表做調(diào)整嗎?賬上不做任何改變?
超過三十人,找招多少殘疾人,可以不交殘保金?招的殘疾人有什么標(biāo)準(zhǔn)嗎
超過三十人,找招多少殘疾人,可以不交殘保金?招的殘疾人有什么標(biāo)準(zhǔn)嗎
3年前采購沒有收到發(fā)票,做的暫估入戶,會計在所得稅匯算的時候也沒有處理,在明年所得稅匯算的時候可以處理嗎
老師社保是這個月是25好還是27
老師,我們支付了一年的租金,沒有收到發(fā)票 支付租金時: 借:預(yù)付賬款-房租 貸:銀行存款 攤銷時: 借:管理費用-房租 貸:長期待攤費用-房租 收到發(fā)票時: 借:長期待攤費用-房租 貸:預(yù)付賬款-房租 這里處理可以嗎
老師問下,計提醫(yī)社保和發(fā)放工資的會計分錄。有代扣基本養(yǎng)老保險,失業(yè),工傷和生育險,醫(yī)保這塊的分錄要怎么做
老師會計公司把帳給我們了,按什么錄入軟件系統(tǒng)啊
應(yīng)付職工薪資是計入實發(fā)的工資,還是計提的工資
工程采購成本
銷售費用為負(fù)數(shù),
是不是你有沖減銷售費用的發(fā)生
幫忙看下
要看你這個負(fù)數(shù)科目的明細賬
3月份的工程采購成本是-5700
你的發(fā)生額是負(fù)數(shù),那結(jié)轉(zhuǎn)就是負(fù)數(shù)的