你好,你去年有沒(méi)有申報(bào)過(guò)
老師,10月和11月漏報(bào)個(gè)稅了,而且超過(guò)5000了,是不是要更正申報(bào),過(guò)了征期還可以更正申報(bào)么,如果不更正申報(bào)可以在12月份一起報(bào)3個(gè)月的工資額么,就是比如10月份工資3000.11月份4000.我在12月申報(bào)的時(shí)候可不可以把3個(gè)月的工資數(shù)加一起申報(bào),例如申報(bào)10000.然后減去15000的費(fèi)用呢
稅務(wù)稽查要求更正去年10月增值稅申報(bào)表,11、12月也要相應(yīng)更正,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)如何處理?系統(tǒng)反結(jié)轉(zhuǎn)去年做更正?對(duì)應(yīng)月的財(cái)務(wù)報(bào)表還需要更正嗎?
老師,我想問(wèn)下12月份申報(bào)10月份工資未發(fā)個(gè)稅零申報(bào),到時(shí)10月份工資發(fā)放了需不需要補(bǔ)個(gè)稅
12月份漏申報(bào)一名已離職員工的工資,如果現(xiàn)在更正12月個(gè)稅申報(bào),是不是2022年的個(gè)稅申報(bào)都需要更正?
老師,更正去年4月的一個(gè)人個(gè)稅申報(bào),并且只有去年4月一個(gè)月的工資,5月后面的還需要更正嗎?
老師那臺(tái)球俱樂(lè)部基本沒(méi)有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂(lè)部可以核定嗎
2024工商年報(bào)社保部分,單位繳費(fèi)基數(shù)是否包括2024年年審補(bǔ)差部分,如果2024養(yǎng)老年審在2025年1月退費(fèi),要含這部分嗎
請(qǐng)問(wèn) 所屬期3月份增值稅 4月份未繳納 5月份才繳納入庫(kù),請(qǐng)問(wèn) 現(xiàn)在申報(bào)所屬期4月份申報(bào)表時(shí),本期繳納上期應(yīng)繳稅額 行 是否填寫(xiě)5月份繳納的3月份的入庫(kù)增值稅稅額?
老師民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度 企業(yè)所得稅如何做賬 入其他費(fèi)用會(huì)影響當(dāng)年的利潤(rùn)嗎
您好老師,我想問(wèn)一下,剛才稅務(wù)來(lái)我們公司出口退稅首單核實(shí),他給提了幾個(gè)問(wèn)題,1.房租水電費(fèi)只有收據(jù),沒(méi)有發(fā)票,2.沒(méi)有工資花名冊(cè)和銀行轉(zhuǎn)賬憑證,因?yàn)槲覀?024年業(yè)務(wù)很少,沒(méi)有發(fā)工資,這種情況我應(yīng)該怎么和稅務(wù)溝通?現(xiàn)場(chǎng)已經(jīng)解釋了,但是他還讓記下來(lái),是需要寫(xiě)情況說(shuō)明嗎還是怎么著?
請(qǐng)問(wèn)員工手機(jī)上已采集專項(xiàng)附加,會(huì)計(jì)在每月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,累計(jì)繼續(xù)教育和累計(jì)贍養(yǎng)老人還是手動(dòng)填入嗎?
老師,系統(tǒng)計(jì)劃成本法與實(shí)際成本核算的時(shí)候有什么區(qū)別,用材料采購(gòu)科目的話后期要怎么處理,轉(zhuǎn)入原材料嗎
四月開(kāi)完票已入賬,收入沖的預(yù)收款。那么紅沖分錄寫(xiě)借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)嗎,重開(kāi)的分錄寫(xiě)正數(shù)嗎
老師 員工的體檢費(fèi)可以報(bào)銷(xiāo)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,水資源稅改成,不征增資稅自來(lái)水了嗎?
去年沒(méi)有申報(bào)
你好這個(gè)直接這個(gè)月申報(bào)就好了。
那不是會(huì)有個(gè)稅么,能怎么處理?
?你好,是這樣子的,你要么就承認(rèn)你們違反勞動(dòng)法。沒(méi)有按時(shí)發(fā)工資,要么你就交個(gè)稅。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。