你好,不需要的,按季度申報的,在七月份申報。
老師,我們公司的電子稅務局里沒有核定印花稅,那申報印花稅的時候選擇按期申報還是按次申報呢?
本期申報時,電子稅務局主頁待辦事項里沒有印花稅申報,但是稅費種認定里有印花稅,還需要申報嗎
老師,公路運輸行業(yè)的,稅務局沒有核定印花稅,但是一個月度終了后都有按次自行申報印花稅,那現(xiàn)在新的印花稅是按季來報的,要不要找稅務局申請核定按季的印花稅,還是繼續(xù)按次自行申報
老師,你好!我在電子稅務局里查看稅費種認定信息里,印花稅是按季度申報,那我這個月就不用申報了。為什么7月以前都是按期申報?
印花稅如果電子稅務局里核定的是季度申報,那么5月份申報期就不用申報印花稅的對吧?
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?