同學(xué)您好, 代開發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司有一臺(tái)二手汽車托二手車行出售,那我公司憑什么憑證入賬?應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。
請(qǐng)問(wèn)老師,二手車公司是以什么做收入?以銷售汽車的傭金做收入還是以實(shí)際銷售二手車的金額做收入,采購(gòu)二手車做成本?
老師!二手車銷售公司,從個(gè)人手里收車,憑什么入賬,會(huì)計(jì)分錄?
《二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票》由二手車交易市場(chǎng)統(tǒng)一開具 二手車經(jīng)銷企業(yè)的賬怎么做 分錄怎么做 例如 從個(gè)人收購(gòu)了二手車 這個(gè)發(fā)票是二手車交易市場(chǎng)開具的 然后把這個(gè)二手車再賣了 也是由二手車交易市場(chǎng)開具 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,公司從個(gè)人買的二手車,里面憑證二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,以及二手車公司的服務(wù)費(fèi),拍照辦理只有一個(gè)微信付款單。。這種情況怎么處理
財(cái)管高低點(diǎn)法中的,資金占用量是啥意思呢老師
老師一般人增值稅稅稅負(fù)率高,所得稅上可以是虧損嗎
現(xiàn)在只有Excle銀行流水賬,想改會(huì)計(jì)賬,期初余額和累計(jì)發(fā)生額怎么算
老師,我們有家供應(yīng)商我們欠他3萬(wàn)貨款,他們倒閉開不了票了,我們扣了稅點(diǎn)只付了兩萬(wàn),那少付的一萬(wàn)記營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師相同的成本和收入,小規(guī)模比一般納稅人的稅負(fù)低
第3問(wèn)里的第三小問(wèn),求增加的現(xiàn)金折扣成本!
老師,23年甲向乙銷售一批商品,,商品于3年后交貨,乙要是23年付款400元,26年付款460元,這說(shuō)明甲融資了,,假如利息6個(gè)點(diǎn),那么24年的利息是400*0.06=24,25年的利息424*0.06是這么算嗎?
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,攤銷方法五五分成法,遇到幾個(gè)問(wèn)題 1:圖片是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的范圍,酒店日常會(huì)銷售商品,也會(huì)開商品發(fā)票(商品是放在大堂展示的,如果客人想買,會(huì)賣給客人,有茶具,香氛,還有洗護(hù)套裝),當(dāng)前電子稅務(wù)局只開過(guò)6%的住宿服務(wù)費(fèi),如果銷售商品的話,營(yíng)業(yè)執(zhí)照是不是沒(méi)有范圍,還有發(fā)票系統(tǒng)怎么開商品項(xiàng)目? 2:酒店領(lǐng)用的低值易耗品按五五分成攤銷,我在當(dāng)月做了出庫(kù)單,是不是轉(zhuǎn)成本的時(shí)候只需要轉(zhuǎn)一半金額就行了?另一半是報(bào)廢的時(shí)候再攤銷,那我需要附什么單據(jù),是合規(guī)的? 3:在8月做7月增值稅申報(bào)表的時(shí)候,收入很少,6月還是籌備期有很多待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,那我應(yīng)該怎么做啊,隨便選一部分認(rèn)證,還是選跟銷項(xiàng)稅金額差不多的?
老師好!問(wèn)一下關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬里的合計(jì)是對(duì)本月同方向借方的合計(jì)嗎?
一家賣農(nóng)產(chǎn)品和水果的公司,請(qǐng)主播直播宣傳,請(qǐng)問(wèn)怎么降低稅,是讓主播注冊(cè)個(gè)體戶 還是說(shuō)直接做勞動(dòng)報(bào)酬,還有廣告費(fèi)抵扣怎么算
個(gè)人給我們代開發(fā)票?
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的 這個(gè)可以找稅局代開發(fā)票
我們?cè)儋u給別人,要給對(duì)方開二手車銷售發(fā)票嗎
是的沒(méi)錯(cuò),這 是要的
開票金額是買家給我付的款作為收入嗎?成本是我收車的價(jià)格嗎?
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的
我們小規(guī)模開票稅率是3嗎?增值稅申報(bào)不超30萬(wàn)免稅還是?
學(xué)員您好,是的,對(duì)的小規(guī)模月10季30萬(wàn)元以下(含本數(shù))免稅適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收,
二手車銷售發(fā)票也是減按1?
你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題
老師!二手車銷售發(fā)票按1開票,增值稅申報(bào)減免表減按多少填
同學(xué)您好,先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。