同學(xué)你好 打開(kāi)開(kāi)票軟件就可以
電腦插入稅局新發(fā)的Ukey,在退稅系統(tǒng)里生成申報(bào)文件一直提示未插入U(xiǎn)SBKEY,請(qǐng)問(wèn)是什么原因。這個(gè)Ukey不能做出口退稅申報(bào)嗎?還是需要購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)?
納稅申報(bào):金稅盤(pán)鏈接電腦打開(kāi)電子稅務(wù)局點(diǎn)增值稅納稅申報(bào),上面的數(shù)據(jù)不用動(dòng),直接點(diǎn)保存?對(duì)嗎?導(dǎo)入是什么意思?第一次操作,請(qǐng)老師發(fā)來(lái)先點(diǎn)哪再點(diǎn)哪,到最后結(jié)束的步驟
你好,我們平時(shí)抄稅的時(shí)候,金稅盤(pán)插入電腦,點(diǎn)匯總上傳,然后報(bào)稅交款,現(xiàn)在疫情期間,金稅盤(pán)不在身邊,上個(gè)月也沒(méi)有開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,匯總上傳這一步是不是不操作也行?
你好老師,想問(wèn)一下個(gè)稅匯算的問(wèn)題,(只有工資這一項(xiàng))我公司員工一部分達(dá)不到扣稅標(biāo)準(zhǔn)的,操作的時(shí)候直接點(diǎn)擊下一步,最后完成。我能理解。還有一部分,也是直接點(diǎn)擊下一步,到最后是需要退稅的,他們也沒(méi)有提供資料什么的,為什么會(huì)退呢,不太明白
老師,請(qǐng)問(wèn),我現(xiàn)在換臺(tái)電腦申報(bào)個(gè)稅,然后提示說(shuō)我先確認(rèn)3月份的申報(bào)表已申報(bào)成功,然后再點(diǎn)擊申報(bào),但是我3月份的申報(bào)表在另外臺(tái)電腦上啊,這個(gè)要怎么樣操作呢?
老師好,一般納稅人是本月初才開(kāi)始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
麻煩問(wèn)一下,公辦學(xué)校的食堂,不對(duì)外開(kāi)放,也不盈利,需要辦營(yíng)業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍為 一般項(xiàng)目 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 培訓(xùn)內(nèi)容大概是主播行業(yè)情況等 這種開(kāi)發(fā)票,開(kāi)什么內(nèi)容?
老師您好,七月份公積金員工個(gè)人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實(shí)際發(fā)工資是2010元,暫時(shí)還沒(méi)繳納社保,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)的金額是申報(bào)2010元還是2010+101=2111元這個(gè)金額申報(bào)?
公司廠房重新裝修,要不要申報(bào)房產(chǎn)稅?
如果發(fā)票是去年的,今年想報(bào)銷(xiāo)怎么辦
我把銷(xiāo)售方和購(gòu)買(mǎi)方都是我咋辦
老師您好,七月份公積金員工個(gè)人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實(shí)際發(fā)工資是2010元,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)的金額是申報(bào)2010元還是2010+101=2111元這個(gè)金額申報(bào)?
現(xiàn)金流量表,預(yù)收賬款沖庫(kù)存商品時(shí)沒(méi)有體現(xiàn)銀行存款,還計(jì)入現(xiàn)金流量表嗎?
只看到開(kāi)票業(yè)務(wù),稅務(wù)數(shù)字帳戶
應(yīng)該點(diǎn)哪個(gè)
還請(qǐng)老師指導(dǎo)下操作步驟
同學(xué)你好 有一個(gè)發(fā)票管理
是在電子稅務(wù)局里嗎,這里只有開(kāi)票業(yè)務(wù),發(fā)票使用
同學(xué)你好 那你開(kāi)不了發(fā)票嗎