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老師,麻煩解答一下,比較急,謝謝啦,解答

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2023-05-15 21:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-15 21:50

您好 借:無(wú)形資產(chǎn) 600000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 36000 貸:銀行存款 336000 累計(jì)折舊金額300000/5*2=120000 計(jì)提減值金額(600000-120000)-210000=270000 借:資產(chǎn)減值損失 270000 貸:無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 270000 已 第三年攤銷金額 210000/3=70000 借:管理費(fèi)用 70000 貸:累計(jì)攤銷? 70000 使用期滿 借:累計(jì)攤銷 120000%2B70000*3=330000 借:無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備270000 貸:無(wú)形資產(chǎn) 600000

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齊紅老師 解答 2023-05-15 22:05

1、購(gòu)入: 借:無(wú)形資產(chǎn) 600000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 36000 貸:銀行存款 336000 2、攤銷: 借:管理費(fèi)用 600000/5=120000 貸:累計(jì)攤銷 120000 3、減值: 累計(jì)攤銷金額120000*2=240000 計(jì)提減值金額(600000-240000)-210000=150000 借:資產(chǎn)減值損失 150000 貸:無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 150000 4、攤銷: 已讀 第三年攤銷金額: 150000/3=50000 借:管理費(fèi)用 50000 貸:累計(jì)攤銷? 50000 5、結(jié)轉(zhuǎn): 借:累計(jì)攤銷240000%2B210000=450000 借:無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 150000 貸:無(wú)形資產(chǎn) 600000 對(duì)不起 手機(jī)回復(fù)的 前面把60萬(wàn)輸成了30萬(wàn) 實(shí)在抱歉 這里改正過(guò)來(lái)了?

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快賬用戶1984 追問(wèn) 2023-05-16 10:38

如果有貸方的,利潤(rùn)表上的利潤(rùn)是正確的吧,只是明細(xì)賬對(duì)不上而已是嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-16 10:41

如果有貸方的,利潤(rùn)表上的利潤(rùn)是正確的 不明白這句話什么意思

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快賬用戶1984 追問(wèn) 2023-05-16 11:05

有一個(gè)不太明白,期間費(fèi)用明細(xì)表上的(職工薪酬)跟職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表上的(工資薪金支出)這兩欄的金額是一樣的意思嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-16 11:08

不一定的啊 比如生產(chǎn)成本里面有職工工資 那職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表上的(工資薪金支出)就會(huì)大于期間費(fèi)用明細(xì)表上的(職工薪酬)

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快賬用戶1984 追問(wèn) 2023-05-16 11:31

這是制造業(yè)的情況下才有的吧,如果是貿(mào)易類就不存在這個(gè)問(wèn)題了吧

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齊紅老師 解答 2023-05-16 11:32

是的 貿(mào)易類企業(yè)不存在

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快賬用戶1984 追問(wèn) 2023-05-16 11:32

我現(xiàn)在看到有個(gè)制造業(yè)的,調(diào)整明細(xì)表上的(工資薪金支出)小于期間費(fèi)用明細(xì)表上的(職工薪酬)這是什么情況下的原因嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-16 11:35

賬載金額還是實(shí)際發(fā)生額

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快賬用戶1984 追問(wèn) 2023-05-16 11:38

這兩個(gè)金額是一樣的

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快賬用戶1984 追問(wèn) 2023-05-16 11:48

這個(gè)是制造業(yè),老師

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齊紅老師 解答 2023-05-16 11:58

那一般制造業(yè)的調(diào)整明細(xì)表上的(工資薪金支出)會(huì)大于期間費(fèi)用明細(xì)表上的(職工薪酬)

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快賬用戶1984 追問(wèn) 2023-05-16 12:00

哪是什么原因反過(guò)來(lái)呢

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齊紅老師 解答 2023-05-16 12:01

部分期間費(fèi)用的工資沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算

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您好 借:無(wú)形資產(chǎn) 600000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 36000 貸:銀行存款 336000 累計(jì)折舊金額300000/5*2=120000 計(jì)提減值金額(600000-120000)-210000=270000 借:資產(chǎn)減值損失 270000 貸:無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 270000 已 第三年攤銷金額 210000/3=70000 借:管理費(fèi)用 70000 貸:累計(jì)攤銷? 70000 使用期滿 借:累計(jì)攤銷 120000%2B70000*3=330000 借:無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備270000 貸:無(wú)形資產(chǎn) 600000
2023-05-15
您好 1、購(gòu)入: 借:無(wú)形資產(chǎn) 600000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 36000 貸:銀行存款 636000 2、攤銷: 借:管理費(fèi)用 600000/5=120000 貸:累計(jì)攤銷 120000 3、減值: 累計(jì)攤銷金額120000*2=240000 計(jì)提減值金額(600000-240000)-210000=150000 借:資產(chǎn)減值損失 150000 貸:無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 150000 4、攤銷: 第三年攤銷金額: 210000/3=70000 借:管理費(fèi)用 70000 貸:累計(jì)攤銷? 70000 5、結(jié)轉(zhuǎn): 借:累計(jì)攤銷240000%2B210000=450000 借:無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 150000 貸:無(wú)形資產(chǎn) 600000 2023-05-15 22:32:58
2023-05-15
您好 借:無(wú)形資產(chǎn) 600000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 36000 貸:銀行存款 336000 累計(jì)折舊金額300000/5*2=120000 計(jì)提減值金額(600000-120000)-210000=270000 借:資產(chǎn)減值損失 270000 貸:無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 270000
2023-05-15
同學(xué) 你好 稍等老師發(fā)個(gè)圖片給你
2023-04-05
你好 正在解答 請(qǐng)稍后
2023-01-03
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